内外テック(3374)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,736,514 | 10,596,276 |
| 売上原価 | 12,540,502 | 9,558,345 |
| 売上総利益 | 1,196,012 | 1,037,930 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 817,579 | 574,741 |
| 賞与引当金繰入額 | 956 | 29,964 |
| 退職給付費用 | 85,125 | 57,921 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,965 | - |
| 法定福利費 | 89,558 | 67,390 |
| 減価償却費 | 28,572 | 26,763 |
| 賃借料 | 52,493 | 47,203 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,381 | 6,789 |
| その他 | 479,399 | 361,715 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,568,031 | 1,172,489 |
| 営業損失(△) | -372,019 | -134,558 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,138 | 4,667 |
| 受取配当金 | 3,724 | 2,558 |
| 受取賃貸料 | 3,620 | 6,584 |
| 仕入割引 | 7,009 | 3,554 |
| 助成金収入 | - | 11,497 |
| 保険解約返戻金 | - | 7,096 |
| その他 | 11,985 | 13,545 |
| 営業外収益合計 | 34,477 | 49,505 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 65,422 | 71,580 |
| その他 | 8,086 | 6,265 |
| 営業外費用合計 | 73,508 | 77,845 |
| 経常損失(△) | -411,050 | -162,898 |
| 特別利益 | ||
| 役員退職慰労未払金戻入益 | - | 53,362 |
| その他 | - | 4,461 |
| 特別利益合計 | - | 57,823 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 43,670 | 1,287 |
| 事業再編損失 | 389,740 | - |
| 特別損失合計 | 433,410 | 1,287 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -844,460 | -106,362 |
| 法人税 | 10,779 | 7,428 |
| 法人税等調整額 | 300,845 | 27 |
| 法人税等合計 | 311,624 | 7,455 |
| 当期純損失(△) | -1,156,085 | -113,818 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,823,517 | 9,408,219 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 505,512 | 343,433 |
| 当期商品仕入高 | 10,500,955 | 8,650,500 |
| 合計 | 11,006,468 | 8,993,934 |
| 商品期末たな卸高 | 343,433 | 546,583 |
| 商品売上原価 | 10,663,034 | 8,447,350 |
| 売上総利益 | 1,160,482 | 960,869 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 710,302 | 528,690 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 28,000 |
| 退職給付費用 | 75,686 | 53,407 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,694 | - |
| 法定福利費 | 77,835 | 62,230 |
| 旅費及び交通費 | 77,538 | 53,667 |
| 減価償却費 | 16,652 | 12,384 |
| 地代家賃 | 79,223 | 70,766 |
| 賃借料 | 47,606 | 44,260 |
| 支払手数料 | 94,217 | 84,346 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,296 | 4,645 |
| その他 | 198,126 | 149,431 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,391,180 | 1,091,829 |
| 営業損失(△) | -230,697 | -130,960 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,503 | 4,520 |
| 受取配当金 | 9,724 | 2,558 |
| 受取賃貸料 | 26,634 | 13,196 |
| 仕入割引 | 6,869 | 3,493 |
| 保険解約返戻金 | - | 6,249 |
| 業務受託料 | - | 5,288 |
| その他 | 12,516 | 8,063 |
| 営業外収益合計 | 65,248 | 43,371 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 36,729 | 40,757 |
| 社債利息 | 2,077 | 1,110 |
| 賃貸収入原価 | 8,258 | 7,651 |
| 休止固定資産減価償却費 | - | 2,263 |
| その他 | 4,879 | 1,655 |
| 営業外費用合計 | 51,945 | 53,437 |
| 経常損失(△) | -217,393 | -141,026 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 600 |
| 事業再編損失引当金戻入額 | - | 143 |
| 特別利益合計 | - | 743 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 9,438 | 221 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 184,163 | 2,388 |
| 事業再編損失 | 167,040 | - |
| 特別損失合計 | 360,642 | 2,609 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -578,036 | -142,892 |
| 法人税 | 6,681 | 4,194 |
| 法人税等調整額 | 138,964 | - |
| 法人税等合計 | 145,646 | 4,194 |
| 当期純損失(△) | -723,682 | -147,087 |