内外テック(3374)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,557,121 | 16,055,450 |
| 売上原価 | 10,459,575 | 14,426,246 |
| 売上総利益 | 1,097,545 | 1,629,203 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 677,166 | 676,381 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,357 | 40,478 |
| 退職給付費用 | 72,645 | 62,769 |
| 法定福利費 | 85,794 | 88,710 |
| 減価償却費 | 32,563 | 30,397 |
| 賃借料 | 25,800 | 18,497 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 816 |
| その他 | 407,848 | 423,504 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,327,175 | 1,341,554 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -229,629 | 287,649 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,260 | 5,364 |
| 受取配当金 | 2,501 | 2,202 |
| 受取賃貸料 | 11,922 | 12,558 |
| 仕入割引 | 6,736 | 7,268 |
| 助成金収入 | 12,992 | 1,643 |
| その他 | 9,700 | 8,874 |
| 営業外収益計 | 49,114 | 37,911 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 80,372 | 77,038 |
| 社債発行費 | 6,774 | 4,517 |
| その他 | 6,104 | 8,396 |
| 営業外費用計 | 93,252 | 89,952 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -273,766 | 235,608 |
| 特別利益 | ||
| 特別利益計 | - | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 64,024 | 24,439 |
| 投資有価証券評価損 | 6,499 | - |
| 特別損失計 | 70,524 | 24,439 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -344,291 | 211,169 |
| 法人税 | 6,711 | 28,862 |
| 法人税等調整額 | 78,114 | -67,038 |
| 法人税等合計 | 84,825 | -38,175 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -429,116 | 249,345 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -429,116 | 249,345 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 14,941,702 |
| 売上原価 | 13,416,829 |
| 売上総利益 | 1,524,872 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,229,938 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 294,933 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 8,024 |
| 受取賃貸料 | 16,621 |
| 仕入割引 | 7,234 |
| 業務受託料 | 5,288 |
| その他 | 4,771 |
| 営業外収益計 | 41,940 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 38,631 |
| 社債利息 | 12,486 |
| 賃貸収入原価 | 2,690 |
| 社債発行費 | 4,517 |
| 貸倒引当金繰入額 | 17,200 |
| その他 | 3,248 |
| 営業外費用計 | 78,774 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 258,099 |
| 特別利益 | |
| 特別利益計 | |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 2,870 |
| 投資有価証券評価損 | - |
| 関係会社株式評価損 | 2,799 |
| 関係会社出資金評価損 | 21,000 |
| 特別損失計 | 26,670 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 231,428 |
| 法人税 | 26,071 |
| 法人税等調整額 | -67,047 |
| 法人税等合計 | -40,975 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 272,404 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 12,601 | -1,857 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | - | 18,609 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 608,159 | 614,130 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,357 | 39,794 |
| 退職給付費用 | 68,474 | 57,646 |
| 法定福利費 | 78,238 | 82,348 |
| 支払手数料 | 101,628 | 110,296 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,200 |