内外テック(3374)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,727,704 | 19,531,112 |
| 売上原価 | 15,758,008 | 17,327,271 |
| 売上総利益 | 1,969,695 | 2,203,841 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 762,856 | 808,589 |
| 賞与引当金繰入額 | 51,711 | 52,560 |
| 退職給付費用 | 55,742 | 55,451 |
| 法定福利費 | 113,462 | 125,176 |
| 減価償却費 | 29,068 | 43,421 |
| 賃借料 | 20,537 | 24,025 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 564 |
| その他 | 468,290 | 479,382 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,501,668 | 1,589,169 |
| 全事業営業利益 | 468,027 | 614,671 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,249 | 5,227 |
| 受取配当金 | 3,691 | 4,453 |
| 受取賃貸料 | 12,022 | 11,156 |
| 為替差益 | 4,751 | 817 |
| 仕入割引 | 9,225 | 8,659 |
| 助成金収入 | 450 | 544 |
| その他 | 6,429 | 9,602 |
| 営業外収益計 | 41,819 | 40,460 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 74,337 | 63,170 |
| 社債発行費 | 6,774 | 4,517 |
| その他 | 5,241 | 2,792 |
| 営業外費用計 | 86,353 | 70,480 |
| 当期経常利益 | 423,493 | 584,651 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 17,382 | 913 |
| 事業整理損 | 17,406 | - |
| 特別損失計 | 34,789 | 913 |
| 税引前当年度純利益 | 388,704 | 583,738 |
| 法人税 | 28,120 | 103,835 |
| 法人税等調整額 | -12,363 | 35,151 |
| 法人税等合計 | 15,756 | 138,986 |
| 四半期純利益 | 372,948 | 444,751 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 372,948 | 444,751 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,431,863 | 18,172,695 |
| 売上原価 | 14,694,261 | 16,234,979 |
| 売上総利益 | 1,737,601 | 1,937,715 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,359,685 | 1,444,089 |
| 全事業営業利益 | 377,916 | 493,626 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 9,444 | 9,542 |
| 受取賃貸料 | 15,269 | 15,363 |
| 仕入割引 | 9,189 | 8,650 |
| 業務受託料 | 5,282 | 5,288 |
| その他 | 6,363 | 3,303 |
| 営業外収益計 | 45,549 | 42,148 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,828 | 28,718 |
| 社債利息 | 14,114 | 12,343 |
| 社債発行費 | 6,774 | 4,517 |
| 賃貸収入原価 | 1,903 | 1,840 |
| その他 | 5,491 | 3,054 |
| 営業外費用計 | 64,112 | 50,474 |
| 当期経常利益 | 359,352 | 485,300 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 73 | 913 |
| 関係会社株式評価損 | 42,300 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 11,800 | - |
| 特別損失計 | 54,173 | 913 |
| 税引前当年度純利益 | 305,179 | 484,387 |
| 法人税 | 25,315 | 101,040 |
| 法人税等調整額 | -12,370 | 32,968 |
| 法人税等合計 | 12,945 | 134,008 |
| 四半期純利益 | 292,233 | 350,379 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 9,536 | 11,248 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 27,434 | 45,434 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 680,403 | 714,549 |
| 賞与引当金繰入額 | 50,000 | 50,000 |
| 退職給付費用 | 51,248 | 50,370 |
| 法定福利費 | 101,986 | 109,550 |
| 支払手数料 | 112,076 | 115,470 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 71 |