クリエイト(3024)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,119,378 | 25,270,017 |
| 売上原価 | 22,035,864 | 20,674,216 |
| 売上総利益 | 5,083,513 | 4,595,801 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 442,636 | 410,926 |
| 給料及び手当 | 1,543,929 | 1,576,065 |
| 賞与引当金繰入額 | 149,953 | 129,628 |
| 退職給付費用 | 64,878 | 51,077 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,421 | 2,789 |
| 賃借料 | 429,537 | 433,268 |
| 減価償却費 | 48,158 | 49,937 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13,649 | - |
| その他 | 1,714,783 | 1,599,795 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,419,947 | 4,253,489 |
| 営業利益 | 663,565 | 342,312 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,910 | 4,860 |
| 受取配当金 | 4,860 | 5,266 |
| 負ののれん償却額 | 39,911 | 32,332 |
| 不動産賃貸料 | 71,895 | 73,372 |
| 仕入割引 | 121,649 | 127,442 |
| デリバティブ評価益 | - | 27,223 |
| 為替差益 | 27,825 | - |
| その他 | 44,878 | 40,758 |
| 営業外収益合計 | 312,930 | 311,257 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 48,149 | 40,537 |
| 手形売却損 | 62,211 | 54,957 |
| 不動産賃貸原価 | 45,082 | 52,735 |
| 売上割引 | 53,334 | 51,561 |
| 貸倒引当金繰入額 | 160 | 35,155 |
| デリバティブ評価損 | 125,221 | - |
| 為替差損 | - | 5,705 |
| その他 | 3,041 | 20,184 |
| 営業外費用合計 | 337,199 | 260,838 |
| 経常利益 | 639,296 | 392,731 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,596 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 34,644 |
| 保険解約返戻金 | 4,458 | 8,767 |
| 移転補償金 | - | 80,000 |
| 特別利益合計 | 6,054 | 123,411 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,149 | 620 |
| 役員退職慰労金 | 4,800 | 10,914 |
| 事務所移転費用 | 7,990 | 2,910 |
| 事務所移転費用引当金繰入額 | - | 14,046 |
| 退職給付費用 | 8,092 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 29,951 |
| 保険解約損 | - | 12,334 |
| 減損損失 | - | 57,053 |
| その他 | - | 80 |
| 特別損失合計 | 22,031 | 127,909 |
| 税引前当期純利益 | 623,319 | 388,232 |
| 法人税 | 307,205 | 217,768 |
| 法人税等調整額 | 7,613 | 90,555 |
| 法人税等合計 | 314,819 | 308,323 |
| 当期純利益 | 308,499 | 79,908 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,016,104 | 25,070,392 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,628,825 | 1,657,443 |
| 当期商品仕入高 | 22,352,321 | 20,895,971 |
| 合計 | 23,981,146 | 22,553,414 |
| 商品期末たな卸高 | 1,657,443 | 1,799,107 |
| 売上原価合計 | 22,323,703 | 20,754,306 |
| 売上総利益 | 4,692,400 | 4,316,086 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 365,850 | 355,013 |
| 役員報酬 | 159,240 | 157,086 |
| 給料及び手当 | 1,447,475 | 1,478,729 |
| 賞与 | 186,921 | 144,660 |
| 法定福利費 | 285,064 | 281,457 |
| 賞与引当金繰入額 | 143,211 | 124,071 |
| 退職給付費用 | 57,813 | 72,318 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,100 | - |
| 旅費及び交通費 | 87,936 | 81,947 |
| 通信費 | 76,254 | 77,724 |
| 租税公課 | 62,125 | 61,191 |
| リース料 | 229,324 | 217,339 |
| 賃借料 | 424,650 | 428,429 |
| 減価償却費 | 39,725 | 43,690 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13,649 | - |
| その他 | 459,483 | 415,326 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,047,826 | 3,938,985 |
| 営業利益 | 644,574 | 377,100 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,420 | 3,709 |
| 受取配当金 | 6,956 | 5,111 |
| 不動産賃貸料 | 77,554 | 78,386 |
| 仕入割引 | 120,693 | 125,322 |
| その他 | 40,790 | 34,280 |
| 営業外収益合計 | 247,415 | 246,810 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,107 | 24,091 |
| 手形売却損 | 62,211 | 54,957 |
| 社債利息 | 1,548 | - |
| 不動産賃貸原価 | 53,653 | 52,735 |
| 売上割引 | 52,876 | 51,075 |
| 貸倒引当金繰入額 | 160 | 6,203 |
| その他 | 2,584 | 20,126 |
| 営業外費用合計 | 203,141 | 209,190 |
| 経常利益 | 688,848 | 414,720 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 34,644 |
| 保険解約返戻金 | 4,458 | 8,767 |
| 移転補償金 | - | 80,000 |
| 特別利益合計 | 4,458 | 123,411 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 180 | 521 |
| 役員退職慰労金 | 4,800 | 10,000 |
| 事務所移転費用 | 7,990 | 2,910 |
| 事務所移転費用引当金繰入額 | - | 14,046 |
| 退職給付費用 | 8,092 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 29,951 |
| 保険解約損 | - | 12,334 |
| 減損損失 | - | 57,053 |
| その他 | - | 80 |
| 特別損失合計 | 21,063 | 126,896 |
| 税引前当期純利益 | 672,243 | 411,235 |
| 法人税 | 300,648 | 209,122 |
| 法人税等調整額 | 15,730 | 6,429 |
| 法人税等合計 | 316,379 | 215,551 |
| 当期純利益 | 355,864 | 195,683 |