パルコ(8251)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 264,384 | 269,889 |
| 売上原価 | 224,503 | 228,948 |
| 売上総利益 | 39,881 | 40,941 |
| 返品調整引当金繰入額 | 12 | - |
| 返品調整引当金戻入額 | - | 4 |
| 差引売上総利益 | 39,868 | 40,946 |
| 営業収入 | 3,908 | 4,322 |
| 営業総利益 | 43,776 | 45,269 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 3,248 | 3,265 |
| 販売促進引当金繰入額 | 49 | 15 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | -2 |
| 従業員給料 | 6,918 | 7,165 |
| 従業員賞与 | 934 | 977 |
| 賞与引当金繰入額 | 834 | 888 |
| 役員報酬 | 658 | 658 |
| 退職給付費用 | 423 | 354 |
| 借地借家料 | 8,261 | 8,509 |
| 水道光熱費 | 1,270 | 1,367 |
| 営繕費 | 2,049 | 1,746 |
| 清掃費 | 1,405 | 1,391 |
| 委託作業費 | 3,940 | 4,016 |
| 単行本在庫調整引当金繰入額 | -7 | -16 |
| 租税公課 | 1,477 | 1,972 |
| 減価償却費 | 5,856 | 5,894 |
| 共益費戻入 | -7,953 | -7,780 |
| その他 | 2,203 | 2,335 |
| 販売費・一般管理費計 | 31,580 | 32,760 |
| 全事業営業利益 | 12,196 | 12,508 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 54 | 43 |
| 受取配当金 | 41 | 37 |
| 雑収入 | 343 | 408 |
| 営業外収益計 | 439 | 489 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 499 | 422 |
| 社債利息 | 14 | 7 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 108 | 68 |
| 営業外費用計 | 622 | 498 |
| 当期経常利益 | 12,013 | 12,499 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 12 | 211 |
| 受取補償金 | 201 | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 26 | - |
| 特別利益計 | 240 | 212 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 621 | 649 |
| 減損損失 | 70 | 1,463 |
| 投資有価証券売却損 | 87 | 0 |
| 特別退職金 | 22 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 94 | - |
| その他 | 73 | 16 |
| 特別損失計 | 971 | 2,129 |
| 税引前当年度純利益 | 11,283 | 10,582 |
| 法人税 | 3,320 | 4,939 |
| 法人税等調整額 | 1,184 | -650 |
| 法人税等合計 | 4,505 | 4,288 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 6,778 | 6,294 |
| 当年度純利益 | 6,778 | 6,294 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| テナント売上高 | 237,389 | 239,157 |
| その他の売上高 | 5,264 | 6,489 |
| 売上高合計 | 242,653 | 245,646 |
| 売上原価 | ||
| テナント仕入高 | 207,988 | 209,897 |
| その他の売上原価 | 3,599 | 4,424 |
| 売上原価合計 | 211,587 | 214,321 |
| 売上総利益 | 31,065 | 31,324 |
| 返品調整引当金繰入額 | 12 | - |
| 返品調整引当金戻入額 | - | 4 |
| 差引売上総利益 | 31,052 | 31,329 |
| 営業収入 | 3,588 | 4,270 |
| 営業総利益 | 34,641 | 35,600 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 3,024 | 3,036 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | -3 |
| 従業員給料 | 3,493 | 3,612 |
| 従業員賞与 | 658 | 664 |
| 賞与引当金繰入額 | 617 | 639 |
| 役員報酬 | 436 | 454 |
| 退職給付費用 | 378 | 300 |
| 借地借家料 | 6,117 | 6,569 |
| 水道光熱費 | 1,110 | 1,217 |
| 営繕費 | 1,943 | 1,650 |
| 清掃費 | 1,486 | 1,492 |
| 委託作業費 | 4,528 | 4,591 |
| 単行本在庫調整引当金繰入額 | -7 | -16 |
| 租税公課 | 1,395 | 1,889 |
| 減価償却費 | 5,435 | 5,468 |
| 共益費戻入 | -7,953 | -7,834 |
| その他 | 152 | 120 |
| 販売費・一般管理費計 | 22,818 | 23,852 |
| 全事業営業利益 | 11,823 | 11,747 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 47 |
| 受取配当金 | 144 | 71 |
| 雑収入 | 325 | 359 |
| 営業外収益計 | 529 | 479 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 510 | 434 |
| 社債利息 | 14 | 7 |
| 雑支出 | 101 | 64 |
| 営業外費用計 | 626 | 507 |
| 当期経常利益 | 11,725 | 11,718 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 12 | 211 |
| 受取補償金 | 201 | - |
| 特別利益計 | 214 | 212 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 597 | 649 |
| 減損損失 | - | 1,406 |
| 特別退職金 | 12 | - |
| 関係会社事業損失 | 434 | - |
| その他 | 63 | 0 |
| 特別損失計 | 1,107 | 2,056 |
| 税引前当年度純利益 | 10,832 | 9,875 |
| 法人税 | 3,008 | 4,526 |
| 法人税等調整額 | 1,051 | -645 |
| 法人税等合計 | 4,059 | 3,880 |
| 当年度純利益 | 6,772 | 5,994 |