さいか屋(8254)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 40,242,318 | 39,512,046 |
| 売上原価 | 31,206,714 | 30,727,008 |
| 売上総利益 | 9,035,604 | 8,785,037 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 1,017,959 | 960,355 |
| 広告宣伝費 | 628,513 | 715,487 |
| 給料及び手当 | 1,921,943 | 1,814,561 |
| 賞与 | 45,422 | 50,570 |
| 賞与引当金繰入額 | 24,840 | 33,240 |
| 退職給付費用 | 55,032 | 58,255 |
| その他の人件費 | 223,897 | 213,206 |
| 地代家賃 | 1,367,537 | 1,322,909 |
| 減価償却費 | 982,085 | 936,299 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,174 |
| その他 | 1,858,323 | 1,861,824 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,125,556 | 7,967,884 |
| 営業利益 | 910,048 | 817,153 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,681 | 5,653 |
| 受取配当金 | 2,950 | 3,089 |
| 受取手数料 | 11,765 | 5,424 |
| 負ののれん償却額 | 14,252 | 14,252 |
| 還付加算金 | 18,859 | 20,078 |
| その他 | 34,252 | 14,103 |
| 営業外収益合計 | 94,762 | 62,602 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 374,060 | 303,062 |
| 商品券回収損引当金繰入額 | 36,158 | 18,730 |
| その他 | 25,772 | 11,763 |
| 営業外費用合計 | 435,990 | 333,556 |
| 経常利益 | 568,820 | 546,199 |
| 特別利益 | ||
| 退職給付制度改定益 | - | 66,208 |
| 固定資産売却益 | 105,619 | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | 14,161 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 142,759 | - |
| その他 | - | 137 |
| 特別利益合計 | 262,540 | 66,345 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 26,456 | 16,288 |
| 固定資産売却損 | - | 40,127 |
| 災害による損失 | 15,234 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71,044 | - |
| 退職給付費用 | 16,322 | - |
| 特別損失合計 | 129,058 | 56,415 |
| 税引前当期純利益 | 702,303 | 556,129 |
| 法人税 | 7,360 | 14,370 |
| 法人税等調整額 | 2,159 | -19,026 |
| 法人税等合計 | 9,519 | -4,656 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 692,783 | 560,786 |
| 当期純利益 | 692,783 | 560,786 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 39,107,850 | 38,344,384 |
| テナント及び手数料収入 | 1,122,207 | 1,103,996 |
| 売上高合計 | 40,230,058 | 39,448,381 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,452,138 | 1,356,358 |
| 当期商品仕入高 | 30,858,898 | 30,465,716 |
| 商品期末たな卸高 | 1,356,358 | 1,357,967 |
| 商品売上原価 | 30,954,678 | 30,464,107 |
| テナント収入原価 | 422,815 | 413,889 |
| 売上原価合計 | 31,377,493 | 30,877,996 |
| 商品期首たな卸高 | 1,452,138 | 1,356,358 |
| 当期商品仕入高 | 30,858,898 | 30,465,716 |
| 商品期末たな卸高 | 1,356,358 | 1,357,967 |
| 商品売上原価 | 30,954,678 | 30,464,107 |
| 売上総利益 | 8,852,564 | 8,570,384 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 包装・配送費 | 275,227 | 255,099 |
| 販売手数料 | 739,423 | 723,661 |
| 広告宣伝費 | 556,687 | 616,402 |
| 役員報酬及び従業員給料手当 | 1,829,747 | 1,733,762 |
| 従業員賞与 | 44,433 | 48,829 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,340 | 31,800 |
| 退職給付費用 | 52,682 | 56,144 |
| 福利厚生費 | 211,414 | 202,172 |
| 修繕費 | 136,989 | 133,856 |
| 水道光熱費 | 439,470 | 495,238 |
| 租税公課 | 227,184 | 222,484 |
| 地代家賃 | 1,365,650 | 1,322,138 |
| 減価償却費 | 981,427 | 935,050 |
| 委託作業費 | 820,861 | 792,743 |
| その他 | 247,850 | 220,004 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,952,391 | 7,789,389 |
| 営業利益 | 900,173 | 780,994 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14,239 | 6,768 |
| 受取配当金 | 2,950 | 3,001 |
| 負ののれん償却額 | 14,252 | 14,252 |
| 商品券等整理益 | 13,996 | 4,658 |
| 受取手数料 | 11,765 | 5,424 |
| 還付加算金 | 18,854 | 20,052 |
| 雑収入 | 20,041 | 10,735 |
| 営業外収益合計 | 96,100 | 64,894 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 364,831 | 298,262 |
| 社債利息 | 5,826 | 2,330 |
| 商品券回収損引当金繰入額 | 36,158 | 18,730 |
| 雑損失 | 25,772 | 14,393 |
| 営業外費用合計 | 432,588 | 333,716 |
| 経常利益 | 563,685 | 512,172 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 105,619 | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | 14,161 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 148,011 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | 66,208 |
| その他 | - | 4,320 |
| 特別利益合計 | 267,792 | 70,528 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 26,456 | 16,234 |
| 固定資産売却損 | - | 40,127 |
| 災害による損失 | 15,234 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71,044 | - |
| 退職給付費用 | 16,322 | - |
| 特別損失合計 | 129,058 | 56,361 |
| 税引前当期純利益 | 702,420 | 526,339 |
| 法人税 | 7,000 | 7,000 |
| 法人税等調整額 | 2,159 | -19,026 |
| 法人税等合計 | 9,159 | -12,026 |
| 当期純利益 | 693,260 | 538,366 |