銀座山形屋(8215)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製商品売上高 | 5,490,265 | 4,774,270 |
| 受託加工売上高 | 735,364 | 641,883 |
| 売上高合計 | 6,225,629 | 5,416,153 |
| 売上原価 | ||
| 製商品売上原価 | 2,374,993 | 2,178,789 |
| 受託加工売上原価 | 525,984 | 481,674 |
| 売上原価合計 | 2,900,978 | 2,660,464 |
| 売上高 | 6,225,629 | 5,416,153 |
| 売上原価 | 2,900,978 | 2,660,464 |
| 売上総利益 | 3,324,650 | 2,755,689 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 253,875 | 266,823 |
| 広告宣伝費 | 247,716 | 237,914 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 6,887 |
| ポイント引当金繰入額 | 17,583 | 8,428 |
| 給料及び手当 | 1,107,562 | 1,089,412 |
| 退職給付費用 | 43,958 | 43,480 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,867 | 6,121 |
| 減価償却費 | 48,598 | 35,591 |
| 賃借料 | 701,169 | 629,694 |
| その他 | 818,243 | 769,219 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,246,574 | 3,093,573 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 78,075 | -337,884 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,021 | 5,437 |
| 受取配当金 | 17,723 | 31,359 |
| 受取手数料 | 22,252 | 18,805 |
| 雑収入 | 12,903 | 11,251 |
| 営業外収益合計 | 56,900 | 66,854 |
| 営業外費用 | ||
| 保険解約損 | 2,711 | - |
| 保証金償却 | 2,595 | - |
| 投資事業組合運用損 | - | 12,398 |
| 雑損失 | 1,517 | 3,279 |
| 支払利息 | - | 560 |
| 営業外費用合計 | 6,824 | 16,238 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 128,152 | -287,268 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 3,120 | - |
| 償却債権取立益 | - | 114 |
| 店舗移転補償料 | 74,500 | - |
| 特別利益合計 | 77,620 | 114 |
| 特別損失 | ||
| 建物撤去費用 | 12,986 | - |
| 固定資産除却損 | 12,663 | 5,077 |
| 固定資産売却損 | 25 | 5 |
| 固定資産処分損 | - | 18,001 |
| 減損損失 | 26,584 | 85,139 |
| 投資有価証券評価損 | 15,119 | 6,316 |
| 出資金運用損 | 1,980 | - |
| 退店店舗違約金 | 19,713 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 150,000 |
| 役員退職慰労金 | 5,986 | 1,157 |
| 特別損失合計 | 95,060 | 265,697 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 110,712 | -552,851 |
| 法人税 | 41,868 | 11,117 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,843 | -563,969 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 役務収益 | 269,730 | 406,931 |
| 賃貸収入 | 113,673 | 113,673 |
| 製商品売上高 | - | 90,554 |
| 売上高合計 | 383,403 | 611,158 |
| 売上原価 | ||
| 役務原価 | 165,643 | 268,205 |
| 賃貸原価 | 21,430 | 20,914 |
| 製商品売上原価 | - | 47,860 |
| 売上原価合計 | 187,073 | 336,980 |
| 売上総利益 | 196,329 | 274,178 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 31,844 | 61,273 |
| 広告宣伝費 | 12,418 | 16,257 |
| 役員報酬 | 12,665 | 7,467 |
| 給料及び手当 | 17,127 | 33,511 |
| 賞与 | 910 | 4,310 |
| 退職給付費用 | 4,690 | 2,943 |
| 福利厚生費 | 3,618 | 7,854 |
| 接待交際費 | 2,379 | 1,831 |
| 旅費及び交通費 | 5,545 | 9,719 |
| 通信費 | 4,473 | 4,828 |
| 水道光熱費 | 5,337 | 9,453 |
| 消耗品費 | 9,886 | 15,753 |
| 租税公課 | 10,185 | 11,348 |
| 減価償却費 | 2,564 | 5,131 |
| 修繕費 | 3,526 | 5,834 |
| 賃借料 | 36,528 | 65,353 |
| 諸会費 | 1,661 | 1,506 |
| 雑費 | 1,587 | 10,709 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 166,952 | 275,089 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,376 | -910 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 73,783 | 76,607 |
| 受取配当金 | 17,686 | 31,322 |
| 受取手数料 | 2,642 | 2,437 |
| 雑収入 | 5,444 | 4,693 |
| 営業外収益合計 | 99,556 | 115,060 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 484 |
| 投資事業組合運用損 | - | 12,398 |
| 雑損失 | 4,038 | 2,802 |
| 営業外費用合計 | 4,038 | 15,684 |
| 経常利益 | 124,895 | 98,465 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 19,741 |
| 関係会社株式評価引当金戻入額 | - | 21,000 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 2,954 |
| 特別利益合計 | - | 43,695 |
| 特別損失 | ||
| 出資金運用損 | 1,980 | - |
| 固定資産除却損 | - | 3,737 |
| 固定資産処分損 | - | 1,230 |
| 投資有価証券評価損 | 15,119 | 6,316 |
| 役員退職慰労金 | 5,986 | 1,941 |
| 貸倒引当金繰入額 | 31,999 | 150,000 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 407,000 |
| 特別損失合計 | 55,086 | 570,224 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 69,808 | -428,064 |
| 法人税 | -53,507 | 27,295 |
| 法人税等合計 | -53,507 | 27,295 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 123,316 | -455,360 |