銀座山形屋(8215)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製商品売上高 | 4,774,270 | 4,183,481 |
| 受託加工売上高 | 641,883 | 611,224 |
| 売上高合計 | 5,416,153 | 4,794,705 |
| 売上原価 | ||
| 製商品売上原価 | 2,178,789 | 1,826,964 |
| 受託加工売上原価 | 481,674 | 485,942 |
| 売上原価合計 | 2,660,464 | 2,312,907 |
| 売上高 | 5,416,153 | 4,794,705 |
| 売上原価 | 2,660,464 | 2,312,907 |
| 売上総利益 | 2,755,689 | 2,481,798 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 266,823 | 182,274 |
| 広告宣伝費 | 237,914 | 201,518 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,887 | - |
| ポイント引当金繰入額 | 8,428 | 9,768 |
| 給料及び手当 | 1,089,412 | 1,000,350 |
| 退職給付費用 | 43,480 | 40,637 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,121 | 4,851 |
| 減価償却費 | 35,591 | 20,315 |
| 賃借料 | 629,694 | 540,694 |
| その他 | 769,219 | 725,260 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,093,573 | 2,725,671 |
| 営業損失(△) | -337,884 | -243,873 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,437 | 3,675 |
| 受取配当金 | 31,359 | 29,194 |
| 受取手数料 | 18,805 | 14,165 |
| 雑収入 | 11,251 | 16,803 |
| 営業外収益合計 | 66,854 | 63,839 |
| 営業外費用 | ||
| 投資事業組合運用損 | 12,398 | 239 |
| 雑損失 | 3,279 | 3,078 |
| 支払利息 | 560 | 488 |
| 営業外費用合計 | 16,238 | 3,806 |
| 経常損失(△) | -287,268 | -183,840 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 34,464 |
| 償却債権取立益 | 114 | - |
| 固定資産売却益 | - | 36 |
| 特別利益合計 | 114 | 34,500 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 5 | - |
| 固定資産除却損 | 5,077 | 1,082 |
| 固定資産処分損 | 18,001 | 30,399 |
| 減損損失 | 85,139 | 26,885 |
| 投資有価証券評価損 | 6,316 | 1,478 |
| 貸倒引当金繰入額 | 150,000 | - |
| 役員退職慰労金 | 1,157 | - |
| 特別損失合計 | 265,697 | 59,846 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -552,851 | -209,186 |
| 法人税 | 11,117 | 8,899 |
| 当期純損失(△) | -563,969 | -218,085 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 役務収益 | 406,931 | 319,484 |
| 賃貸収入 | 113,673 | 113,662 |
| 製商品売上高 | 90,554 | - |
| 売上高合計 | 611,158 | 433,147 |
| 売上原価 | ||
| 役務原価 | 268,205 | 204,319 |
| 賃貸原価 | 20,914 | 19,517 |
| 製商品売上原価 | 47,860 | - |
| 売上原価合計 | 336,980 | 223,836 |
| 売上総利益 | 274,178 | 209,310 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 61,273 | 40,901 |
| 広告宣伝費 | 16,257 | - |
| 役員報酬 | 7,467 | 6,896 |
| 給料及び手当 | 33,511 | 15,737 |
| 賞与 | 4,310 | 531 |
| 退職給付費用 | 2,943 | 1,567 |
| 福利厚生費 | 7,854 | 2,871 |
| 接待交際費 | 1,831 | 1,517 |
| 旅費及び交通費 | 9,719 | 3,603 |
| 通信費 | 4,828 | 4,496 |
| 水道光熱費 | 9,453 | 8,198 |
| 消耗品費 | 15,753 | 10,614 |
| 租税公課 | 11,348 | 11,426 |
| 減価償却費 | 5,131 | 4,550 |
| 修繕費 | 5,834 | 3,580 |
| 賃借料 | 65,353 | 27,631 |
| 諸会費 | 1,506 | 1,476 |
| 雑費 | 10,709 | 1,925 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 275,089 | 147,527 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -910 | 61,783 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 76,607 | 30,096 |
| 受取配当金 | 31,322 | 29,173 |
| 受取手数料 | 2,437 | 2,197 |
| 雑収入 | 4,693 | 10,875 |
| 営業外収益合計 | 115,060 | 72,342 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 484 | - |
| 投資事業組合運用損 | 12,398 | 239 |
| 雑損失 | 2,802 | 617 |
| 営業外費用合計 | 15,684 | 857 |
| 経常利益 | 98,465 | 133,269 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | 19,741 | - |
| 関係会社株式評価引当金戻入額 | 21,000 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 2,954 | 27,018 |
| 固定資産売却益 | - | 36 |
| 特別利益合計 | 43,695 | 27,054 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,737 | - |
| 固定資産処分損 | 1,230 | - |
| 投資有価証券評価損 | 6,316 | 1,478 |
| 役員退職慰労金 | 1,941 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 150,000 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 39,000 |
| 関係会社株式評価引当金繰入額 | - | 32,000 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 407,000 | 257,000 |
| 特別損失合計 | 570,224 | 329,478 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -428,064 | -169,154 |
| 法人税 | 27,295 | 46,834 |
| 法人税等合計 | 27,295 | 46,834 |
| 当期純損失(△) | -455,360 | -215,988 |