有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,040 | 8,036 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,073 | ※1 3,306 | |||||||||
| 商品 | 0 | 0 | |||||||||
| 貯蔵品 | 8 | 21 | |||||||||
| 前払費用 | 1,548 | 1,591 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 108 | 169 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 7,015 | 30,815 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,811 | ※1 3,282 | |||||||||
| その他 | ※1 572 | ※1 3,942 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,179 | 51,166 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 56,871 | 58,710 | |||||||||
| 構築物 | 6,864 | 6,868 | |||||||||
| 機械及び装置 | - | 1 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7 | 3 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 227 | 193 | |||||||||
| 土地 | 31,143 | 33,124 | |||||||||
| リース資産 | 1,868 | 1,940 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,317 | 1,915 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 98,299 | 102,757 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 17 | 5 | |||||||||
| 借地権 | 4,693 | 4,897 | |||||||||
| 商標権 | 7 | 6 | |||||||||
| ソフトウエア | 877 | 954 | |||||||||
| 電話加入権 | 59 | 60 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,654 | 5,924 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 938 | 1,045 | |||||||||
| 関係会社株式 | 13,843 | 13,835 | |||||||||
| 出資金 | 46 | 46 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,440 | 1,985 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,427 | 1,418 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,177 | 1,995 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 16,500 | ※1 17,087 | |||||||||
| その他 | 435 | 436 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,168 | △1,318 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 37,641 | 36,532 | |||||||||
| 固定資産合計 | 141,596 | 145,214 | |||||||||
| 資産合計 | 164,776 | 196,381 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1 | 1 | |||||||||
| 短期借入金 | 11,660 | 11,660 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 22,199 | 19,743 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 7,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,828 | 14,948 | |||||||||
| リース債務 | 159 | 169 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,439 | ※1 30,392 | |||||||||
| 未払法人税等 | 35 | 148 | |||||||||
| 未払費用 | 144 | 194 | |||||||||
| 前受金 | 409 | 445 | |||||||||
| 商品券 | 501 | 499 | |||||||||
| 預り金 | ※1 912 | ※1 1,346 | |||||||||
| 賞与引当金 | 55 | 49 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 100 | 67 | |||||||||
| ポイント引当金 | - | 6 | |||||||||
| 未回収商品券引当金 | 200 | 215 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 70 | 154 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | 383 | 327 | |||||||||
| その他 | ※1 22 | ※1 50 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,122 | 80,421 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 33,371 | 28,097 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 100 | 100 | |||||||||
| リース債務 | 2,607 | 2,748 | |||||||||
| 長期前受金 | 221 | 196 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,846 | 2,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 573 | 525 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,033 | 3,299 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 6,421 | ※1 6,742 | |||||||||
| 固定負債合計 | 48,176 | 53,710 | |||||||||
| 負債合計 | 103,299 | 134,131 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,916 | 11,916 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 12,670 | 12,670 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 50 | 49 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 12,720 | 12,720 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 322 | 322 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 建物圧縮積立金 | 68 | 64 | |||||||||
| 別途積立金 | 27,700 | 28,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,083 | 11,393 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 39,175 | 39,780 | |||||||||
| 自己株式 | △2,596 | △2,558 | |||||||||
| 株主資本合計 | 61,216 | 61,859 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 207 | 293 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 207 | 293 | |||||||||
| 新株予約権 | 52 | 96 | |||||||||
| 純資産合計 | 61,477 | 62,249 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 164,776 | 196,381 | |||||||||