有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,036 | 13,190 | |||||||||
| 売掛金 | 7,299 | 7,135 | |||||||||
| 短期貸付金 | 39,884 | 49,388 | |||||||||
| 有価証券 | 1,201 | 424 | |||||||||
| 商品 | 10,398 | 12,102 | |||||||||
| 貯蔵品 | 689 | 653 | |||||||||
| 販売用不動産 | 979 | 944 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産 | 766 | - | |||||||||
| 前払費用 | 657 | 660 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 488 | 506 | |||||||||
| 未収入金 | 4,176 | 5,193 | |||||||||
| その他 | 359 | 112 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,105 | △1,700 | |||||||||
| 流動資産合計 | 75,832 | 88,611 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 17,078 | ※2 16,393 | |||||||||
| 構築物 | 428 | 389 | |||||||||
| 機械及び装置 | 686 | 619 | |||||||||
| 車両運搬具 | 15 | 9 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 215 | 225 | |||||||||
| 土地 | ※2 17,655 | ※2 15,772 | |||||||||
| リース資産 | 335 | 261 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 128 | 92 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,544 | 33,764 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 685 | 753 | |||||||||
| リース資産 | 914 | 747 | |||||||||
| その他 | 290 | 287 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,890 | 1,789 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 12,399 | 13,252 | |||||||||
| 関係会社株式 | 27,919 | 37,120 | |||||||||
| 長期貸付金 | 380 | - | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 32 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 755 | - | |||||||||
| その他 | 889 | 876 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △81 | △84 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 42,261 | 51,197 | |||||||||
| 固定資産合計 | 80,697 | 86,750 | |||||||||
| 資産合計 | 156,529 | 175,362 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 6,450 | 6,563 | |||||||||
| 買掛金 | 6,995 | 6,976 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※3 17,987 | ※2,※3 21,301 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 3,423 | ※2,※3,※4 3,790 | |||||||||
| リース債務 | 503 | 439 | |||||||||
| 未払金 | 436 | 314 | |||||||||
| 未払費用 | 6,210 | 6,203 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,754 | 1,790 | |||||||||
| 前受金 | 170 | 168 | |||||||||
| 預り金 | 190 | 206 | |||||||||
| 賞与引当金 | 362 | 388 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 77 | 76 | |||||||||
| ポイント引当金 | 544 | 552 | |||||||||
| その他 | 335 | 411 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,442 | 49,183 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,※4 43,930 | ※2,※3,※4 44,126 | |||||||||
| リース債務 | 778 | 598 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 263 | 258 | |||||||||
| 資産除去債務 | 120 | 120 | |||||||||
| その他 | 695 | 1,399 | |||||||||
| 固定負債合計 | 45,794 | 56,503 | |||||||||
| 負債合計 | 92,237 | 105,686 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,607 | 10,607 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 11,002 | 11,002 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,002 | 11,002 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 188 | 188 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 27,183 | 27,183 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,239 | 19,389 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 41,611 | 46,761 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 63,221 | 68,370 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,070 | 1,305 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,070 | 1,305 | |||||||||
| 純資産合計 | 64,292 | 69,675 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 156,529 | 175,362 | |||||||||