有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 52,371,068 | 53,493,541 |
売上原価 | 21,991,085 | 21,912,962 |
売上総利益 | 30,379,983 | 31,580,579 |
販売費及び一般管理費 | 27,548,388 | 28,081,775 |
全事業営業利益 | 2,831,595 | 3,498,803 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 31,411 | 33,364 |
受取配当金 | 11,185 | 13,057 |
受取地代家賃 | 335,977 | 347,291 |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | 908 | 31,562 |
貸倒引当金戻入額 | 1,436 | 4,844 |
その他 | 120,368 | 122,019 |
営業外収益計 | 501,287 | 552,139 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 65,617 | 79,625 |
賃貸費用 | 134,683 | 139,955 |
持分法による投資損失 | - | 243,437 |
その他 | 5,867 | 7,990 |
営業外費用計 | 206,168 | 471,008 |
当期経常利益 | 3,126,713 | 3,579,934 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | - | 294 |
特別利益計 | - | 294 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 37,319 | - |
投資有価証券売却損 | 369 | - |
固定資産除売却損 | 189,715 | 109,133 |
減損損失 | 202,894 | 496,877 |
事業譲渡損 | 51,645 | - |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 203,572 | - |
特別損失計 | 685,516 | 606,010 |
税引前当年度純利益 | 2,441,196 | 2,974,218 |
法人税 | 1,234,533 | 1,518,589 |
法人税等調整額 | -643,992 | 122,082 |
法人税等合計 | 590,541 | 1,640,671 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 1,850,655 | 1,333,546 |
当年度純利益 | 1,850,655 | 1,333,546 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 50,766,737 | 51,649,897 |
売上原価 | 21,226,317 | 21,037,882 |
売上総利益 | 29,540,419 | 30,612,014 |
販売費及び一般管理費 | 26,757,275 | 27,155,354 |
全事業営業利益 | 2,783,143 | 3,456,660 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 33,642 | 35,950 |
有価証券利息 | 231 | 185 |
受取配当金 | 18,985 | 20,556 |
受取手数料 | 5,144 | 5,112 |
受取地代家賃 | 347,133 | 358,446 |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | 908 | 31,562 |
貸倒引当金戻入額 | 1,436 | 4,844 |
その他 | 105,352 | 108,480 |
営業外収益計 | 512,833 | 565,139 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 52,740 | 68,638 |
賃貸費用 | 134,683 | 139,955 |
その他 | 4,819 | 7,687 |
営業外費用計 | 192,244 | 216,281 |
当期経常利益 | 3,103,732 | 3,805,518 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | - | 294 |
特別利益計 | - | 294 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 37,319 | - |
投資有価証券売却損 | 369 | - |
固定資産除売却損 | 189,164 | 108,915 |
減損損失 | 202,894 | 496,877 |
関係会社出資金評価損 | - | 171,685 |
事業譲渡損 | 51,645 | - |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 203,572 | - |
特別損失計 | 684,965 | 777,477 |
税引前当年度純利益 | 2,418,767 | 3,028,335 |
法人税 | 1,220,157 | 1,498,334 |
法人税等調整額 | -644,325 | 121,870 |
法人税等合計 | 575,831 | 1,620,205 |
当年度純利益 | 1,842,935 | 1,408,129 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 172,568 | 29,579 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 112,521 | 97,786 |
給料及び賞与 | 5,185,520 | 5,384,961 |
退職給付費用 | 145,321 | 167,683 |
賞与引当金繰入額 | 11,000 | 4,000 |
雑給 | 2,052,671 | 2,053,889 |
賃借料 | 6,882,222 | 7,011,078 |
広告宣伝費 | 4,736,414 | 4,931,536 |
減価償却費 | 1,509,614 | 1,797,228 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 111,321 | 87,832 |
給料及び賞与 | 4,989,273 | 5,164,591 |
退職給付費用 | 140,386 | 163,063 |
雑給 | 1,992,192 | 1,984,465 |
賃借料 | 6,779,128 | 6,890,331 |
広告宣伝費 | 4,624,575 | 4,746,517 |
減価償却費 | 1,465,428 | 1,760,593 |
支払手数料 | 1,177,480 | 1,058,420 |
消耗品費 | 888,315 | 786,003 |
水道光熱費 | 1,265,458 | 1,184,113 |