マツヤ(7452)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 35,728,236 | 37,647,915 |
| 売上原価 | 27,059,993 | 28,500,933 |
| 売上総利益 | 8,668,243 | 9,146,982 |
| その他の営業収入 | 1,088,003 | 1,154,531 |
| 営業総利益 | 9,756,247 | 10,301,514 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 3,420,072 | 3,626,037 |
| 賞与引当金繰入額 | 126,000 | 135,000 |
| 退職給付費用 | 144,081 | 152,246 |
| 地代家賃 | 913,634 | 929,458 |
| 減価償却費 | 565,107 | 675,590 |
| その他 | 4,129,926 | 4,277,678 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,298,822 | 9,796,010 |
| 営業利益 | 457,425 | 505,503 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,347 | 1,136 |
| 受取配当金 | 11,493 | 12,225 |
| 債務勘定整理益 | 14,831 | 12,886 |
| その他 | 26,468 | 20,318 |
| 営業外収益合計 | 57,142 | 46,567 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 169,685 | 169,677 |
| その他 | 2,668 | 1,646 |
| 営業外費用合計 | 172,354 | 171,324 |
| 経常利益 | 342,213 | 380,746 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 11,672 |
| 投資有価証券売却益 | - | 6,491 |
| 特別利益合計 | - | 18,164 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,286 | - |
| 固定資産除却損 | 39,463 | - |
| 投資有価証券売却損 | 6 | - |
| 投資有価証券評価損 | 180,027 | - |
| 役員退職慰労金 | - | 80,000 |
| 退職給付制度終了損 | 24,045 | - |
| その他 | 285 | - |
| 特別損失合計 | 245,114 | 80,000 |
| 税引前当期純利益 | 97,098 | 318,911 |
| 法人税 | 26,277 | 23,863 |
| 法人税等調整額 | 62,493 | 255,823 |
| 法人税等合計 | 88,770 | 279,687 |
| 当期純利益 | 8,327 | 39,224 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 35,728,236 | 37,647,915 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 914,703 | 1,038,315 |
| 当期商品仕入高 | 27,183,605 | 28,816,635 |
| 合計 | 28,098,309 | 29,854,951 |
| 商品期末たな卸高 | 1,038,315 | 1,354,018 |
| 売上原価合計 | 27,059,993 | 28,500,933 |
| 売上総利益 | 8,668,243 | 9,146,982 |
| 営業収入 | ||
| 手数料収入 | 647,821 | 634,792 |
| 不動産賃貸収入 | 435,389 | 438,404 |
| 営業収入合計 | 1,083,211 | 1,073,197 |
| 営業総利益 | 9,751,455 | 10,220,179 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 366,013 | 355,849 |
| 消耗品費 | 324,318 | 339,360 |
| 配送費 | 424,679 | 504,800 |
| 役員報酬 | 111,840 | 123,585 |
| 従業員給料及び賞与 | 3,420,072 | 3,626,037 |
| 賞与引当金繰入額 | 126,000 | 135,000 |
| 退職給付費用 | 144,081 | 152,246 |
| 法定福利費 | 328,646 | 364,546 |
| 福利厚生費 | 87,644 | 96,342 |
| 地代家賃 | 921,569 | 940,531 |
| 修繕維持費 | 455,013 | 494,427 |
| 減価償却費 | 555,893 | 599,198 |
| 賃借料 | 547,140 | 498,501 |
| 水道光熱費 | 768,564 | 729,563 |
| 事業税 | 17,912 | 24,727 |
| その他 | 609,727 | 649,992 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,209,116 | 9,634,710 |
| 営業利益 | 542,339 | 585,469 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,594 | 7,807 |
| 受取配当金 | 11,493 | 12,225 |
| 債務勘定整理益 | 14,831 | 12,886 |
| その他 | 20,993 | 18,231 |
| 営業外収益合計 | 50,912 | 51,150 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 171,032 | 193,643 |
| その他 | 2,668 | 1,646 |
| 営業外費用合計 | 173,701 | 195,289 |
| 経常利益 | 419,550 | 441,330 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 11,672 |
| 投資有価証券売却益 | - | 6,491 |
| 特別利益合計 | - | 18,164 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 6 | - |
| 投資有価証券評価損 | 180,027 | - |
| 子会社合併差損 | 14,318 | - |
| 退職給付制度終了損 | 24,045 | - |
| 子会社整理損 | 4,330 | - |
| 特別損失合計 | 222,727 | - |
| 税引前当期純利益 | 196,822 | 459,494 |
| 法人税 | 25,810 | 23,652 |
| 法人税等調整額 | 70,519 | 238,210 |
| 法人税等合計 | 96,329 | 261,863 |
| 当期純利益 | 100,493 | 197,631 |