有価証券報告書-第46期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 32,771,157 | 36,019,418 |
| 商品売上高 | 291,829 | 304,364 |
| 料飲売上高 | 6,954,713 | 5,995,433 |
| 売上高合計 | 40,017,701 | 42,319,216 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 185,223 | 167,045 |
| 当期製品製造原価 | 16,723,464 | 17,179,971 |
| 吸収分割による製品受入高 | - | 38,452 |
| 合計 | 16,908,688 | 17,385,469 |
| 他勘定振替高 | ※1 124,352 | ※1 157,054 |
| 製品期末たな卸高 | 167,045 | 240,469 |
| 製品売上原価 | 16,617,289 | 16,987,945 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 4,228 | 6,479 |
| 当期商品仕入高 | 192,905 | 203,913 |
| 合計 | 197,134 | 210,393 |
| 商品期末たな卸高 | 6,479 | 7,156 |
| 商品売上原価 | 190,654 | 203,237 |
| 料飲売上原価 | 6,195,280 | 5,340,902 |
| 売上原価合計 | 23,003,224 | 22,532,085 |
| 売上総利益 | 17,014,476 | 19,787,131 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 375,454 | 405,814 |
| 広告宣伝費 | 435,170 | 434,327 |
| 店舗家賃 | 3,435,429 | 3,783,203 |
| 役員報酬 | 134,705 | 141,120 |
| 給料及び手当 | 6,603,008 | 8,109,443 |
| 賞与引当金繰入額 | 287,424 | 304,124 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 37,950 | 31,880 |
| 退職給付費用 | 106,899 | 99,977 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,614 | - |
| 法定福利及び厚生費 | 899,779 | 1,031,698 |
| 採用費 | 55,455 | 113,218 |
| 業務委託費 | 82,603 | 93,671 |
| 交際費 | 64,206 | 62,867 |
| 寄付金 | 60 | 60 |
| 旅費及び交通費 | 164,645 | 197,130 |
| 通信費 | 65,098 | 85,192 |
| 水道光熱費 | 104,374 | 186,650 |
| 消耗品費 | 583,345 | 915,802 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 支払手数料 | 150,830 | 180,315 |
| 賃借料 | 215,570 | 304,480 |
| 修繕維持費 | 151,776 | 181,473 |
| 保険料 | 37,305 | 46,291 |
| 衛生費 | 180,742 | 270,109 |
| 租税公課 | 36,490 | 42,385 |
| 事業税 | 79,424 | 86,580 |
| 減価償却費 | 293,407 | 352,852 |
| その他 | 164,348 | 257,196 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 14,748,121 | ※1 17,717,870 |
| 営業利益 | 2,266,354 | 2,069,260 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,748 | 2,698 |
| 受取配当金 | 2,699 | 2,899 |
| 技術指導料 | 158 | - |
| 業務受託料 | ※2 66,933 | ※2 10,711 |
| 協賛金収入 | 3,468 | 1,409 |
| 貸倒引当金戻入額 | 30,405 | 7 |
| 雑収入 | 37,425 | 50,639 |
| 営業外収益合計 | 144,839 | 68,367 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,656 | 11,658 |
| 雑損失 | 6,296 | 7,197 |
| 営業外費用合計 | 19,952 | 18,855 |
| 経常利益 | 2,391,241 | 2,118,772 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 115,143 |
| 特別利益合計 | - | 115,143 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※3 26,940 | ※3 17,267 |
| 固定資産売却損 | ※4 1,146 | ※4 816 |
| 減損損失 | ※5 95,884 | ※5 93,482 |
| 店舗閉鎖損失 | 116,351 | 400 |
| その他 | 2,209 | 7,895 |
| 特別損失合計 | 242,532 | 119,861 |
| 税引前当期純利益 | 2,148,709 | 2,114,054 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 791,100 | 904,100 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 法人税等調整額 | 194,843 | 4,024 |
| 法人税等合計 | 985,943 | 908,124 |
| 当期純利益 | 1,162,765 | 1,205,929 |