有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 6,018,923 | 6,127,430 |
売上原価 | ||
期首商品・委託商品・製品たな卸高 | 1,217,657 | 731,838 |
当期商品仕入高 | 2,053,440 | 2,185,360 |
当期製品製造原価 | 51,487 | 67,163 |
合計 | 3,322,585 | 2,984,362 |
他勘定振替高 | 226,371 | 264,405 |
期末商品・委託商品・製品たな卸高 | 731,838 | 668,688 |
商品・委託商品・製品売上原価 | 2,364,375 | 2,051,268 |
返品引当金戻入額 | 21,451 | 29,892 |
返品引当金繰入額 | -29,892 | -63,589 |
売上原価合計 | 2,372,815 | 2,084,965 |
売上総利益 | 3,646,107 | 4,042,464 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 94,529 | 73,841 |
広告宣伝費 | 21,458 | 14,094 |
貸倒引当金繰入額 | 176 | 2,945 |
役員報酬 | 133,792 | 125,332 |
給料及び手当 | 1,850,941 | 1,905,806 |
賞与引当金繰入額 | 158,030 | 169,890 |
福利厚生費 | 360,004 | 361,853 |
退職給付費用 | 30,559 | 28,137 |
旅費及び交通費 | 124,684 | 129,636 |
通信費 | 37,923 | 36,385 |
交際接待費 | 7,278 | 9,335 |
減価償却費 | 58,877 | 73,619 |
賃借料 | 329,738 | 335,741 |
車輌運行費 | 145,840 | 120,196 |
その他 | 559,664 | 555,320 |
販売費・一般管理費計 | 3,913,500 | 3,942,137 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -267,393 | 100,327 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 90 | 92 |
受取配当金 | 1,993 | 2,060 |
受取家賃 | 12,789 | 16,802 |
事故保険金 | 3,335 | 2,365 |
その他 | 5,289 | 3,780 |
営業外収益計 | 23,499 | 25,101 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8,624 | 7,277 |
支払手数料 | 1,184 | 141 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用計 | 9,809 | 7,420 |
経常利益又は経常損失(△) | -253,703 | 118,007 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 6,487 |
特別利益計 | - | 6,487 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 779 | 28 |
リース解約損 | - | 156 |
減損損失 | - | 1,476 |
特別損失計 | 779 | 1,661 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -254,482 | 122,833 |
法人税 | 4,068 | 40,560 |
法人税等調整額 | -75,684 | 49,620 |
法人税等合計 | -71,615 | 90,180 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -182,867 | 32,653 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 258,833 | 17,086 |