有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 6,127,430 | 5,867,520 |
売上原価 | ||
期首商品・委託商品・製品たな卸高 | 731,838 | 668,688 |
当期商品仕入高 | 2,185,360 | 2,132,198 |
当期製品製造原価 | 67,163 | 59,618 |
合計 | 2,984,362 | 2,860,506 |
他勘定振替高 | 264,405 | 285,677 |
期末商品・委託商品・製品たな卸高 | 668,688 | 783,159 |
商品・委託商品・製品売上原価 | 2,051,268 | 1,791,669 |
返品引当金戻入額 | 29,892 | 63,589 |
返品引当金繰入額 | -63,589 | -20,501 |
売上原価合計 | 2,084,965 | 1,748,581 |
売上総利益 | 4,042,464 | 4,118,938 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 73,841 | 46,602 |
広告宣伝費 | 14,094 | 10,519 |
貸倒引当金繰入額 | 2,945 | 1,498 |
役員報酬 | 125,332 | 125,812 |
給料及び手当 | 1,905,806 | 1,923,585 |
賞与引当金繰入額 | 169,890 | 161,070 |
福利厚生費 | 361,853 | 388,101 |
退職給付費用 | 28,137 | 39,542 |
旅費及び交通費 | 129,636 | 129,659 |
通信費 | 36,385 | 36,944 |
交際接待費 | 9,335 | 9,925 |
減価償却費 | 73,619 | 71,587 |
賃借料 | 335,741 | 338,802 |
車輌運行費 | 120,196 | 116,298 |
その他 | 555,320 | 604,081 |
販売費・一般管理費計 | 3,942,137 | 4,004,031 |
全事業営業利益 | 100,327 | 114,907 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 92 | 151 |
受取配当金 | 2,060 | 1,779 |
受取家賃 | 16,802 | 14,189 |
事故保険金 | 2,365 | 3,972 |
その他 | 3,780 | 4,433 |
営業外収益計 | 25,101 | 24,526 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,277 | 5,224 |
支払手数料 | 141 | 46 |
その他 | 0 | 463 |
営業外費用計 | 7,420 | 5,734 |
当期経常利益 | 118,007 | 133,699 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 6,487 | - |
固定資産売却益 | - | 2,325 |
特別利益計 | 6,487 | 2,325 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 28 | 157 |
リース解約損 | 156 | - |
減損損失 | 1,476 | 5,087 |
特別損失計 | 1,661 | 5,245 |
税引前当年度純利益 | 122,833 | 130,780 |
法人税 | 40,560 | 49,884 |
法人税等調整額 | 49,620 | 31,819 |
法人税等合計 | 90,180 | 81,704 |
四半期純利益 | 32,653 | 49,076 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 17,086 | 4,843 |