有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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売上高 | 5,255,629 | 5,166,248 |
売上原価 | ||
期首商品・委託商品・製品たな卸高 | 752,494 | 854,627 |
当期商品仕入高 | 1,911,465 | 1,779,740 |
当期製品製造原価 | 51,778 | 48,134 |
合計 | 2,715,738 | 2,682,502 |
他勘定振替高 | 276,705 | 250,202 |
期末商品・委託商品・製品たな卸高 | 854,627 | 855,233 |
商品・委託商品・製品売上原価 | 1,584,404 | 1,577,066 |
返品引当金戻入額 | 19,155 | 19,809 |
返品引当金繰入額 | 19,809 | 9,557 |
売上原価合計 | 1,585,058 | 1,566,814 |
売上総利益 | 3,670,570 | 3,599,434 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 46,618 | 55,172 |
広告宣伝費 | 6,584 | 8,604 |
貸倒引当金繰入額 | 4,018 | 5,257 |
役員報酬 | 124,479 | 110,624 |
給料及び手当 | 1,770,030 | 1,664,952 |
賞与引当金繰入額 | 108,750 | 122,220 |
福利厚生費 | 336,909 | 322,879 |
退職給付費用 | 30,063 | 37,519 |
旅費及び交通費 | 111,706 | 86,107 |
通信費 | 28,936 | 31,475 |
交際接待費 | 9,704 | 4,227 |
減価償却費 | 74,382 | 69,535 |
賃借料 | 334,767 | 330,925 |
車輌運行費 | 121,473 | 118,961 |
その他 | 556,357 | 559,779 |
販売費・一般管理費計 | 3,664,782 | 3,528,240 |
全事業営業利益 | 5,788 | 71,193 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 158 | 110 |
受取配当金 | 1,213 | 1,008 |
受取家賃 | 12,251 | 12,217 |
受取保険料 | 4,572 | - |
事故保険金 | 848 | 1,571 |
その他 | 5,462 | 5,148 |
営業外収益計 | 24,506 | 20,056 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,020 | 4,669 |
その他 | 1 | 0 |
営業外費用計 | 4,022 | 4,669 |
当期経常利益 | 26,272 | 86,580 |
特別利益 | ||
保険解約返戻金 | 50,652 | - |
特別利益計 | 50,652 | - |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 46 | 434 |
減損損失 | 1,425 | 9,024 |
特別損失計 | 1,471 | 9,459 |
税引前当年度純利益 | 75,453 | 77,121 |
法人税 | 49,421 | 46,473 |
法人税等調整額 | -2,486 | 20,598 |
法人税等合計 | 46,935 | 67,072 |
四半期純利益 | 28,517 | 10,048 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,555 | -4,166 |