有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 131,029 | 140,919 |
売上原価 | 62,982 | 69,345 |
売上総利益 | 68,046 | 71,573 |
販売費及び一般管理費 | 56,695 | 60,501 |
全事業営業利益 | 11,351 | 11,071 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1 | 1 |
受取配当金 | 8 | 4 |
保険配当金 | 33 | 38 |
為替差益 | 41 | 8 |
受取賃貸料 | 39 | 19 |
仕入割引 | 43 | 58 |
受取手数料 | 27 | 23 |
その他 | 132 | 73 |
営業外収益計 | 326 | 226 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 38 | 41 |
賃貸費用 | 34 | 18 |
支払手数料 | 8 | 33 |
その他 | 53 | 29 |
営業外費用計 | 135 | 122 |
当期経常利益 | 11,542 | 11,175 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 19 | - |
投資有価証券売却益 | - | 64 |
特別利益計 | 19 | 64 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 103 | 86 |
減損損失 | 931 | 682 |
投資有価証券評価損 | 22 | 16 |
その他 | 9 | 4 |
特別損失計 | 1,066 | 789 |
税引前当年度純利益 | 10,495 | 10,450 |
法人税 | 3,756 | 3,885 |
法人税等調整額 | 406 | 75 |
法人税等合計 | 4,163 | 3,960 |
四半期純利益 | 6,332 | 6,489 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | -5 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,332 | 6,494 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 118,657 | 127,879 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 18,119 | 20,802 |
当期商品仕入高 | 60,461 | 64,077 |
合計 | 78,581 | 84,879 |
商品他勘定振替高 | 35 | 42 |
商品期末たな卸高 | 20,802 | 21,151 |
売上原価合計 | 57,743 | 63,686 |
売上総利益 | 60,913 | 64,193 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 2,396 | 2,565 |
広告宣伝費 | 1,814 | 1,947 |
販売促進費 | 345 | 386 |
役員報酬 | 193 | 187 |
給料及び手当 | 12,457 | 13,048 |
賞与 | 1,475 | 1,524 |
賞与引当金繰入額 | 1,377 | 1,481 |
退職給付費用 | 334 | 348 |
福利厚生費 | 2,270 | 2,419 |
旅費及び交通費 | 405 | 413 |
業務委託費 | 2,983 | 3,471 |
賃借料 | 15,581 | 16,801 |
消耗品費 | 695 | 826 |
修繕維持費 | 989 | 1,050 |
減価償却費 | 1,487 | 1,515 |
支払手数料 | 2,418 | 2,629 |
雑費 | 2,894 | 2,811 |
貸倒引当金繰入額 | - | 7 |
販売費・一般管理費計 | 50,121 | 53,435 |
全事業営業利益 | 10,792 | 10,758 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3 | 3 |
受取配当金 | 8 | 4 |
保険配当金 | 33 | 38 |
為替差益 | 37 | 3 |
受取賃貸料 | 42 | 19 |
仕入割引 | 43 | 58 |
受取手数料 | 27 | 23 |
雑収入 | 150 | 82 |
営業外収益計 | 345 | 232 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 30 | 32 |
賃貸費用 | 34 | 18 |
支払手数料 | 8 | 33 |
雑損失 | 48 | 25 |
営業外費用計 | 122 | 109 |
当期経常利益 | 11,015 | 10,881 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 19 | - |
投資有価証券売却益 | - | 64 |
特別利益計 | 19 | 64 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 101 | 84 |
減損損失 | 695 | 565 |
関係会社株式評価損 | - | 201 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 223 |
その他 | 8 | 4 |
特別損失計 | 805 | 1,079 |
税引前当年度純利益 | 10,229 | 9,865 |
法人税 | 3,480 | 3,742 |
法人税等調整額 | 462 | 38 |
法人税等合計 | 3,943 | 3,780 |
四半期純利益 | 6,285 | 6,084 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 233 | -40 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
賃借料 | 17,502 | 18,917 |
給与及び手当 | 14,030 | 14,820 |
業務委託費 | 3,660 | 4,183 |
荷造運搬費 | 2,648 | 2,827 |
広告宣伝費 | 2,013 | 2,068 |
支払手数料 | 2,580 | 2,800 |
減価償却費 | 1,798 | 1,792 |
賞与引当金繰入額 | 1,548 | 1,616 |
退職給付費用 | 349 | 367 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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