有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 飲食事業収入 | |||||||||||
| 飲食収入 | 10,706,163 | 10,823,475 | |||||||||
| 商品売上高 | 406,068 | 520,842 | |||||||||
| 飲食事業収入合計 | 11,112,232 | 11,344,317 | |||||||||
| 文化事業収入 | |||||||||||
| 入場料等収入 | 376,401 | 518,208 | |||||||||
| 商品売上高 | 402,798 | 491,763 | |||||||||
| 飲食収入 | 179,857 | 218,178 | |||||||||
| 文化事業収入合計 | 959,058 | 1,228,150 | |||||||||
| 売上高合計 | 12,071,290 | 12,572,467 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 飲食事業収入原価 | |||||||||||
| 飲食収入原価 | 4,896,939 | 4,908,585 | |||||||||
| 商品売上原価 | 160,101 | 205,094 | |||||||||
| その他売上原価 | 178,782 | 189,567 | |||||||||
| 飲食事業収入原価合計 | 5,235,823 | 5,303,247 | |||||||||
| 文化事業収入原価 | |||||||||||
| 入場料等収入原価 | 200,637 | 191,761 | |||||||||
| 商品売上原価 | 174,147 | 209,806 | |||||||||
| 飲食収入原価 | 55,106 | 59,926 | |||||||||
| 文化事業収入原価合計 | 429,891 | 461,494 | |||||||||
| 売上原価合計 | 5,665,714 | 5,764,742 | |||||||||
| 売上総利益 | 6,405,575 | 6,807,725 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売促進費 | 368,976 | 355,071 | |||||||||
| 役員報酬 | 209,194 | 216,091 | |||||||||
| 給料及び手当 | 2,171,534 | 2,222,804 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 62,122 | 78,964 | |||||||||
| 退職給付費用 | 50,383 | 41,218 | |||||||||
| 福利厚生費 | 364,613 | 390,316 | |||||||||
| 水道光熱費 | 233,094 | 206,268 | |||||||||
| 消耗品費 | 203,172 | 219,757 | |||||||||
| 修繕費 | 186,999 | 196,301 | |||||||||
| 衛生費 | 229,235 | 230,391 | |||||||||
| 租税公課 | 118,820 | 155,285 | |||||||||
| 賃借料 | 726,337 | 730,256 | |||||||||
| 減価償却費 | 397,289 | 366,923 | |||||||||
| その他 | 918,507 | 943,391 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,240,281 | 6,353,042 | |||||||||
| 営業利益 | 165,294 | 454,683 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 5,099 | 5,087 | |||||||||
| 受取配当金 | 915 | 1,000 | |||||||||
| 受取保険金 | 620 | 1,833 | |||||||||
| 雑収入 | 25,541 | 11,376 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 32,176 | 19,298 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 43,024 | 34,445 | |||||||||
| 賃借料 | 10,119 | 8,659 | |||||||||
| 支払保証料 | 8,060 | 8,991 | |||||||||
| 雑損失 | 7,413 | 6,776 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 68,617 | 58,872 | |||||||||
| 経常利益 | 128,852 | 415,109 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | ※1 117 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 117 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※2 4,696 | ※2 6,692 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | ※3 1,173 | |||||||||
| 減損損失 | ※4 176,100 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 180,796 | 7,865 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △51,943 | 407,360 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,376 | 192,080 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △2,394 | △25,259 | |||||||||
| 法人税等合計 | 77,982 | 166,821 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △129,926 | 240,539 | |||||||||