7630 壱番屋

7630
2026/04/27
時価
1374億円
PER 予
50.52倍
2010年以降
15.36-106.99倍
(2010-2026年)
PBR
4.26倍
2010年以降
1.49-6.99倍
(2010-2026年)
配当 予
1.86%
ROE 予
8.42%
ROA 予
5.65%
資料
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壱番屋(7630)の損益計算書

【提出】
2012年8月24日 10:30
【資料】
有価証券報告書-第30期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2010年6月1日
至 2011年5月31日
自 2011年6月1日
至 2012年5月31日
売上高38,667,84439,796,933
売上原価19,074,45520,037,542
売上総利益19,593,38919,759,391
販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費1,853,4461,903,984
貸倒引当金繰入額9,5624,912
債務保証損失引当金繰入額24,193
役員報酬239,991245,475
給料及び手当2,492,8932,596,835
賞与190,388193,471
賞与引当金繰入額239,982223,705
雑給3,580,3963,513,797
退職給付費用82,76299,373
法定福利費502,729519,357
水道光熱費852,298844,482
消耗品費799,878805,921
減価償却費606,409799,819
賃借料1,934,0191,781,232
その他1,878,3941,982,804
販売費及び一般管理費合計15,263,15315,539,367
営業利益4,330,2354,220,023
営業外収益
受取利息及び配当金39,14038,545
受取家賃495,866520,363
その他90,95252,306
営業外収益合計625,959611,214
営業外費用
支払利息24,17519,780
賃貸費用432,640460,477
その他20,03329,251
営業外費用合計476,849509,509
経常利益4,479,3454,321,728
特別利益
債務保証損失引当金戻入額18,016
店舗売却益72,95281,456
受取補償金14,600
その他32,0978,672
特別利益合計137,66690,129
特別損失
固定資産除却損51,48713,328
役員退職慰労金44,880
減損損失326,755160,707
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額118,253
災害による損失180,360
その他56,60340,388
特別損失合計778,340214,424
税引前当期純利益3,838,6714,197,433
法人税1,845,2151,839,355
法人税等調整額-77,442132,593
法人税等合計1,767,7721,971,949
少数株主損益調整前当期純利益2,070,8982,225,483
少数株主損失(△)-7,106-8,526
当期純利益2,078,0052,234,010

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2010年6月1日
至 2011年5月31日
自 2011年6月1日
至 2012年5月31日
売上高
商品売上高13,243,10913,732,255
製品売上高23,414,36023,144,811
その他の売上高1,901,0502,533,207
売上高合計38,558,52039,410,274
売上原価
製品売上原価
製品期首たな卸高278,433437,662
当期製品製造原価9,652,2209,630,542
合計9,930,65310,068,205
製品期末たな卸高437,662521,623
製品売上原価9,492,9909,546,581
その他の原価974,2061,430,199
売上原価合計19,045,17619,926,787
売上総利益19,513,34419,483,486
販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費1,852,9921,903,644
広告宣伝費118,613141,037
貸倒引当金繰入額9,5624,912
債務保証損失引当金繰入額24,193
役員報酬239,991245,475
給料及び手当2,464,4742,544,604
賞与189,457191,882
賞与引当金繰入額239,982223,705
雑給3,574,0383,471,050
退職給付費用82,76299,373
法定福利費500,962512,614
福利厚生費272,894271,051
旅費及び交通費162,999184,380
水道光熱費849,987834,361
事業税60,65962,554
消耗品費785,304772,752
租税公課80,07478,822
減価償却費599,875756,779
賃借料1,904,6741,713,103
施設管理費171,079190,120
その他984,6951,000,939
販売費及び一般管理費合計15,145,08315,227,358
営業利益4,368,2604,256,128
営業外収益
受取利息10,0729,245
受取配当金26,92828,389
受取家賃495,866520,363
その他90,50550,885
営業外収益合計623,372608,884
営業外費用
支払利息24,17519,780
賃貸費用432,640460,477
その他20,02029,145
営業外費用合計476,836509,403
経常利益4,514,7974,355,609
特別利益
債務保証損失引当金戻入額18,016
固定資産売却益6,8494,483
店舗売却益72,95281,456
固定資産受贈益6,2024,188
受取補償金14,600
その他19,046
特別利益合計137,66690,129
特別損失
固定資産売却損8,709
店舗売却損10,4921,612
固定資産除却損51,48713,328
役員退職慰労金44,880
減損損失326,755160,707
投資有価証券評価損4191,543
リース解約損3,6881,276
賃貸借契約解約損26,92114,877
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額118,253
災害による損失180,360
その他15,08111,068
特別損失合計778,340213,126
税引前当期純利益3,874,1224,232,612
法人税1,845,1271,831,916
法人税等調整額-77,442132,593
法人税等合計1,767,6841,964,509
当期純利益2,106,4382,268,103

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