7634 星医療酸器

7634
2026/07/17
時価
176億円
PER 予
11.54倍
2010年以降
8-30.81倍
(2010-2026年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.66-1.76倍
(2010-2026年)
配当 予
1.74%
ROE 予
7%
ROA 予
5.23%
資料
Link
CSV,JSON

星医療酸器(7634)の全事業営業利益の推移 - 通期

【期間】

連結

2008年3月31日
10億9236万
2009年3月31日 +16.52%
12億7286万
2010年3月31日 -18.68%
10億3511万
2011年3月31日 +6.21%
10億9937万
2012年3月31日 +2.21%
11億2371万
2013年3月31日 +0.26%
11億2662万
2014年3月31日 -6.01%
10億5894万
2015年3月31日 +11.82%
11億8415万
2016年3月31日 +2.5%
12億1373万
2017年3月31日 +0.49%
12億1963万
2018年3月31日 +2.44%
12億4943万
2019年3月31日 +3.98%
12億9909万
2020年3月31日 -20.13%
10億3762万
2021年3月31日 +38.87%
14億4099万
2022年3月31日 +10.7%
15億9520万
2023年3月31日 +11.45%
17億7785万
2024年3月31日 +10.35%
19億6180万
2025年3月31日 +1.04%
19億8228万
2026年3月31日 -3.18%
19億1922万

個別

2008年3月31日
8億8547万
2009年3月31日 +2.47%
9億730万
2010年3月31日 -20.62%
7億2019万
2011年3月31日 +8.55%
7億8180万
2012年3月31日 -3.84%
7億5175万
2013年3月31日 -1.35%
7億4160万
2014年3月31日 -3.61%
7億1486万
2015年3月31日 +10.39%
7億8913万
2016年3月31日 +24.22%
9億8027万
2017年3月31日 +1.29%
9億9289万
2018年3月31日 +1.21%
10億490万
2019年3月31日 +5.86%
10億6377万
2020年3月31日 -23.96%
8億886万
2021年3月31日 +41.06%
11億4097万
2022年3月31日 +8.46%
12億3752万
2023年3月31日 +11.03%
13億7401万
2024年3月31日 +11.77%
15億3577万
2025年3月31日 +15.27%
17億7027万
2026年3月31日 -2.65%
17億2338万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
(単位:千円)
セグメント間取引消去
連結財務諸表の営業利益1,982,2891,919,223
(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、売上債権、土地建物等であります。
2026/06/24 13:33
#2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
2026/06/24 13:33
#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(2)目標とする経営指標
当社グループでは、経営の効率性および収益性を示す重要な経営指標として、「売上高営業利益率(Operating Profit Margin)」を最重要KPIに位置付けております。本指標は、全社レベルのみならず、各事業セグメントおよび営業拠点単位においても管理されており、定量的な業績評価指標として月次で継続的にモニタリングしております。
現在の目標水準は12%以上としており、これは医療・介護分野という社会的公共性の高い領域においては比較的高い収益水準に位置するものであります。当社グループでは、安定的な医療サービスの提供と持続的な事業運営を両立させる観点から本水準を経営目標として設定しておりますが、事業環境の変化や各種コスト上昇の影響も踏まえ、継続的な経営努力によって達成すべき指標であると認識しております。
2026/06/24 13:33
#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
販売費及び一般管理費は、人件費の増加の影響により176百万円増加し5,757百万円(前期比3.2%増)、売上高販管費比率は前期比0.1ポイント増加し37.1%となりました。
これらにより、営業利益は63百万円減少し1,919百万円(前期比3.2%減)、売上高営業利益率は前期比0.7ポイント減少し12.4%となりました。
経常利益は、営業利益の減少により52百万円減少し2,000百万円(前期比2.5%減)となりました。
2026/06/24 13:33
#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
② 主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、過去の実績と当社グループが策定した事業計画等に基づき算出しており、主要な仮定は将来の営業利益率等であります。また、正味売却価額の見積りについては、近隣の不動産の取引事例等に基づき算出しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
2026/06/24 13:33

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