星医療酸器(7634)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,658,725 | 8,199,329 |
| 売上原価 | 3,490,789 | 3,800,246 |
| 売上総利益 | 4,167,935 | 4,399,083 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 49,487 | 46,421 |
| 旅費及び交通費 | 268,888 | 289,867 |
| 役員報酬 | 221,595 | 233,760 |
| 給料 | 1,211,112 | 1,239,400 |
| 福利厚生費 | 174,072 | 186,036 |
| 賞与引当金繰入額 | 82,133 | 80,572 |
| 退職給付費用 | 90,218 | 91,519 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,720 | 7,950 |
| のれん償却額 | 24,153 | 15,926 |
| 減価償却費 | 130,229 | 128,066 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,675 | 9,630 |
| その他 | 791,284 | 797,071 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,075,572 | 3,126,221 |
| 営業利益 | 1,092,363 | 1,272,861 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,103 | 10,529 |
| 受取配当金 | 6,823 | 8,528 |
| 仕入割引 | 2,047 | 4,467 |
| 雑収入 | 7,307 | 3,219 |
| 営業外収益合計 | 22,281 | 26,744 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,465 |
| 貸倒引当金繰入額 | 39,204 | - |
| 雑損失 | - | 393 |
| 営業外費用合計 | 39,204 | 3,858 |
| 経常利益 | 1,075,440 | 1,295,747 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 8,958 | 61 |
| 固定資産除却損 | 1,065 | 2,124 |
| 会員権売却損 | 1,385 | - |
| 減損損失 | 11,425 | 8,886 |
| 特別損失合計 | 22,833 | 11,072 |
| 税引前当期純利益 | 1,052,607 | 1,284,674 |
| 法人税 | 450,226 | 497,525 |
| 法人税等調整額 | 19,633 | 12,890 |
| 法人税等合計 | 469,860 | 510,416 |
| 少数株主利益 | 250 | 7,315 |
| 当期純利益 | 582,496 | 766,942 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 4,180,668 | 4,114,781 |
| 在宅関連収入 | 1,940,217 | 2,027,677 |
| 工事売上高 | 430,447 | 794,143 |
| 売上高合計 | 6,551,332 | 6,936,602 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 86,675 | 86,856 |
| 当期商品仕入高 | 2,116,270 | 2,051,396 |
| 他勘定受入高 | 19,768 | - |
| 合計 | 2,222,714 | 2,138,252 |
| 他勘定振替高 | 25,695 | 19,768 |
| 商品期末たな卸高 | 86,856 | 60,464 |
| 商品売上原価 | 2,110,163 | 2,058,019 |
| 在宅関連収入原価 | 749,310 | 832,665 |
| 工事売上原価 | 351,193 | 634,080 |
| 売上原価合計 | 3,210,666 | 3,524,764 |
| 売上総利益 | 3,340,666 | 3,411,837 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 47,600 | 45,173 |
| 配送費 | 223,278 | 221,670 |
| 旅費及び交通費 | 167,936 | 182,516 |
| 役員報酬 | 195,990 | 212,280 |
| 給料 | 827,079 | 853,470 |
| 福利厚生費 | 121,268 | 127,179 |
| 賞与引当金繰入額 | 58,223 | 59,115 |
| 退職給付費用 | 70,569 | 71,111 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,720 | 7,950 |
| 賃借料 | 120,215 | 121,103 |
| 保険料 | 28,752 | 32,720 |
| 減価償却費 | 130,262 | 129,096 |
| その他 | 439,295 | 441,146 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,455,192 | 2,504,534 |
| 営業利益 | 885,473 | 907,303 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,556 | 14,833 |
| 受取配当金 | 5,717 | 7,013 |
| 受取賃貸料 | 82,836 | 82,296 |
| 経営指導料 | 47,680 | 45,660 |
| 雑収入 | 3,048 | 2,576 |
| 営業外収益合計 | 149,838 | 152,380 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,504 |
| 賃貸収入原価 | 12,759 | 15,299 |
| 雑損失 | - | 393 |
| 営業外費用合計 | 12,759 | 18,197 |
| 経常利益 | 1,022,552 | 1,041,486 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 106,005 | 46,960 |
| 特別利益合計 | 106,005 | 46,960 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 8,958 | 61 |
| 固定資産除却損 | 1,065 | 2,068 |
| 会員権売却損 | 1,385 | - |
| 減損損失 | 6,062 | 8,886 |
| 抱合せ株式消滅差損 | - | 1,346 |
| 特別損失合計 | 17,471 | 12,362 |
| 税引前当期純利益 | 1,111,087 | 1,076,083 |
| 法人税 | 416,632 | 414,736 |
| 法人税等調整額 | 65,620 | 39,537 |
| 法人税等合計 | 482,253 | 454,273 |
| 当期純利益 | 628,833 | 621,810 |