有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,527,638 | 1,407,705 |
| 売掛金 | 163,556 | 146,489 |
| 商品及び製品 | 11,828 | 11,206 |
| 原材料 | 127,729 | 109,160 |
| 前渡金 | 28,944 | 1,313 |
| 前払費用 | 5,280 | 7,467 |
| その他 | 3,808 | 4,062 |
| 流動資産合計 | 1,868,786 | 1,687,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 28,020 | 26,373 |
| 減価償却累計額 | △28,020 | △26,373 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 101,107 | 89,515 |
| その他 | 47,747 | 47,747 |
| 投資その他の資産合計 | 148,855 | 137,263 |
| 固定資産合計 | 148,855 | 137,263 |
| 資産合計 | 2,017,641 | 1,824,668 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 141,211 | 87,242 |
| 未払金 | 21,743 | 16,555 |
| 未払費用 | 7,064 | 5,331 |
| 未払法人税等 | 9,979 | 8,805 |
| 前受金 | 61,235 | 67,164 |
| 預り金 | 5,963 | 2,085 |
| 賞与引当金 | 17,284 | 15,773 |
| 製品保証引当金 | 1,447 | 1,017 |
| その他 | 1,962 | 6,898 |
| 流動負債合計 | 267,891 | 210,873 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 2,110 |
| 退職給付引当金 | 17,244 | 17,288 |
| 資産除去債務 | 8,500 | 8,500 |
| 固定負債合計 | 25,744 | 27,898 |
| 負債合計 | 293,636 | 238,772 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,019,628 | 2,019,628 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 158,329 | 158,329 |
| 資本剰余金合計 | 158,329 | 158,329 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △290,654 | △437,549 |
| 利益剰余金合計 | △290,654 | △437,549 |
| 自己株式 | △158,329 | △158,329 |
| 株主資本合計 | 1,728,973 | 1,582,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,968 | 3,817 |
| 評価・換算差額等合計 | △4,968 | 3,817 |
| 純資産合計 | 1,724,004 | 1,585,896 |
| 負債純資産合計 | 2,017,641 | 1,824,668 |