有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,407,705 | 1,199,896 |
| 売掛金 | 146,489 | 153,815 |
| 商品及び製品 | 11,206 | 11,236 |
| 原材料 | 109,160 | 180,358 |
| 前渡金 | 1,313 | 56,585 |
| 前払費用 | 7,467 | 7,782 |
| その他 | 4,062 | 3,596 |
| 流動資産合計 | 1,687,405 | 1,613,271 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 26,373 | 17,726 |
| 減価償却累計額 | △26,373 | △17,726 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,515 | 49,368 |
| その他 | 47,747 | 48,247 |
| 投資その他の資産合計 | 137,263 | 97,615 |
| 固定資産合計 | 137,263 | 97,615 |
| 資産合計 | 1,824,668 | 1,710,887 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 87,242 | 121,525 |
| 未払金 | 16,555 | 14,338 |
| 未払費用 | 5,331 | 5,540 |
| 未払法人税等 | 8,805 | 8,649 |
| 前受金 | 67,164 | 76,271 |
| 預り金 | 2,085 | 1,658 |
| 賞与引当金 | 15,773 | 16,863 |
| 製品保証引当金 | 1,017 | 954 |
| その他 | 6,898 | 2,356 |
| 流動負債合計 | 210,873 | 248,156 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,110 | - |
| 退職給付引当金 | 17,288 | 20,015 |
| 資産除去債務 | 8,500 | 8,500 |
| 固定負債合計 | 27,898 | 28,515 |
| 負債合計 | 238,772 | 276,672 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,019,628 | 2,019,628 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 158,329 | 158,329 |
| 資本剰余金合計 | 158,329 | 158,329 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △437,549 | △582,370 |
| 利益剰余金合計 | △437,549 | △582,370 |
| 自己株式 | △158,329 | △158,361 |
| 株主資本合計 | 1,582,078 | 1,437,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,817 | △3,010 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,817 | △3,010 |
| 純資産合計 | 1,585,896 | 1,434,214 |
| 負債純資産合計 | 1,824,668 | 1,710,887 |