有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,304 | 6,124 |
預け金 | 83 | 61 |
売掛金 | 4 | 2 |
商品及び製品 | 33 | 37 |
原材料及び貯蔵品 | 59 | 123 |
繰延税金資産 | 184 | 114 |
未収還付法人税等 | 80 | - |
その他 | 208 | 220 |
流動資産合計 | 5,958 | 6,683 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,103 | 4,540 |
構築物(純額) | 367 | 366 |
機械装置及び運搬具 | | |
機械及び装置(純額) | 187 | 178 |
車両運搬具(純額) | 6 | 4 |
工具 | 224 | 198 |
土地 | 489 | 489 |
建設仮勘定 | 17 | 72 |
有形固定資産合計 | 5,396 | 5,851 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 19 | 11 |
その他 | 48 | 45 |
無形固定資産合計 | 68 | 57 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11 | 9 |
長期貸付金 | 259 | 263 |
繰延税金資産 | 149 | 205 |
差入保証金 | 1,108 | 999 |
その他 | 409 | 460 |
貸倒引当金 | -9 | - |
投資その他の資産合計 | 1,928 | 1,938 |
固定資産合計 | 7,393 | 7,847 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,352 | 14,530 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 718 | 818 |
未払金及び未払費用 | 1,001 | 995 |
未払法人税等 | 597 | 590 |
賞与引当金 | 82 | 91 |
役員賞与引当金 | 15 | 20 |
株主優待引当金 | 7 | 3 |
ポイント引当金 | 46 | 43 |
店舗閉鎖損失引当金 | 60 | - |
その他 | 251 | 282 |
流動負債合計 | 2,781 | 2,846 |
固定負債 | | |
負ののれん | 0 | 0 |
繰延税金負債 | 11 | 17 |
退職給付引当金 | 2 | - |
資産除去債務 | - | 224 |
その他 | 57 | 76 |
固定負債合計 | 70 | 318 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,852 | 3,165 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,473 | 2,473 |
資本剰余金 | 2,426 | 2,426 |
利益剰余金 | 5,601 | 6,467 |
株主資本合計 | 10,502 | 11,368 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1 | -2 |
その他の包括利益累計額合計 | -1 | -2 |
純資産合計 | 10,500 | 11,365 |
負債純資産合計 | 13,352 | 14,530 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,043 | 6,016 |
預け金 | 57 | 56 |
売掛金 | 2 | 24 |
商品及び製品 | 31 | 31 |
原材料及び貯蔵品 | 41 | 121 |
前払費用 | 121 | 124 |
繰延税金資産 | 107 | 114 |
その他 | 14 | 35 |
流動資産合計 | 5,418 | 6,524 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,628 | 6,014 |
減価償却累計額 | -1,686 | -2,042 |
建物(純額) | 3,942 | 3,972 |
構築物 | 826 | 849 |
減価償却累計額 | -468 | -526 |
構築物(純額) | 358 | 323 |
機械及び装置 | 473 | 495 |
減価償却累計額 | -305 | -355 |
機械及び装置(純額) | 168 | 139 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 17 | 17 |
減価償却累計額 | -10 | -12 |
車両運搬具(純額) | 6 | 4 |
工具 | 898 | 925 |
減価償却累計額 | -689 | -767 |
工具 | 208 | 158 |
土地 | 121 | 121 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 17 | 40 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,823 | 4,760 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2 | 2 |
その他 | 48 | 45 |
無形固定資産合計 | 51 | 47 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8 | 7 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 234 | 216 |
関係会社長期貸付金 | 1,249 | 1,465 |
長期前払費用 | 185 | 182 |
繰延税金資産 | 149 | 205 |
差入保証金 | 611 | 635 |
保険積立金 | 193 | 232 |
投資その他の資産合計 | 2,631 | 2,944 |
固定資産合計 | 7,506 | 7,752 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,925 | 14,276 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 651 | 769 |
リース債務 | 1 | 1 |
未払金 | 324 | 250 |
未払費用 | 516 | 537 |
未払法人税等 | 596 | 586 |
未払消費税等 | 96 | 142 |
預り金 | 46 | 53 |
賞与引当金 | 67 | 74 |
役員賞与引当金 | 15 | 20 |
株主優待引当金 | 7 | 3 |
ポイント引当金 | 18 | 23 |
前受収益 | 26 | 30 |
その他 | 33 | 46 |
流動負債合計 | 2,401 | 2,538 |
固定負債 | | |
リース債務 | 27 | 25 |
資産除去債務 | - | 188 |
長期リース資産減損勘定 | 13 | 12 |
固定負債合計 | 41 | 226 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,442 | 2,765 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,473 | 2,473 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,426 | 2,426 |
資本剰余金合計 | 2,426 | 2,426 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 36 | 36 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,300 | 4,800 |
繰越利益剰余金 | 1,248 | 1,776 |
利益剰余金合計 | 5,584 | 6,612 |
株主資本合計 | 10,485 | 11,513 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2 | -2 |
その他の包括利益累計額合計 | -2 | -2 |
純資産合計 | 10,483 | 11,510 |
負債純資産合計 | 12,925 | 14,276 |