四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,394 | 3,393 | |||||||||
| 売掛金 | 151 | 181 | |||||||||
| 原材料 | 36 | 38 | |||||||||
| 前払費用 | 297 | 285 | |||||||||
| その他 | 207 | 146 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,087 | 4,045 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,561 | 4,195 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,762 | △2,882 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,799 | 1,313 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,055 | 1,025 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △877 | △913 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 177 | 111 | |||||||||
| 土地 | 942 | 942 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,919 | 2,368 | |||||||||
| 無形固定資産 | 75 | 69 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 33 | 33 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,248 | 3,203 | |||||||||
| その他 | 318 | 318 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △6 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,593 | 3,548 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,587 | 5,986 | |||||||||
| 資産合計 | 10,675 | 10,032 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 477 | 555 | |||||||||
| 未払金 | 165 | 161 | |||||||||
| 未払費用 | 504 | 508 | |||||||||
| 未払法人税等 | 91 | 76 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26 | 62 | |||||||||
| 前受収益 | 150 | 227 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 49 | 5 | |||||||||
| 資産除去債務 | 0 | 43 | |||||||||
| その他 | 32 | 42 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,499 | 1,683 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 131 | 131 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 134 | 140 | |||||||||
| 資産除去債務 | 843 | 821 | |||||||||
| その他 | 304 | 304 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,414 | 1,399 | |||||||||
| 負債合計 | 2,914 | 3,082 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,390 | 2,390 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,438 | 2,438 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,931 | 2,120 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,760 | 6,949 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,760 | 6,949 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,675 | 10,032 | |||||||||