四半期報告書-第42期第3四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,394 | 3,214 | |||||||||
| 売掛金 | 151 | 169 | |||||||||
| 原材料 | 36 | 38 | |||||||||
| 前払費用 | 297 | 264 | |||||||||
| その他 | 207 | 91 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,087 | 3,778 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,561 | 4,121 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,762 | △2,855 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,799 | 1,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,055 | 982 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △877 | △883 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 177 | 99 | |||||||||
| 土地 | 942 | 942 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 8 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,919 | 2,315 | |||||||||
| 無形固定資産 | 75 | 65 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 33 | 33 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,248 | 3,142 | |||||||||
| その他 | 318 | 294 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △6 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,593 | 3,463 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,587 | 5,845 | |||||||||
| 資産合計 | 10,675 | 9,624 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 477 | 474 | |||||||||
| 未払金 | 165 | 170 | |||||||||
| 未払費用 | 504 | 465 | |||||||||
| 未払法人税等 | 91 | 62 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26 | 62 | |||||||||
| 前受収益 | 150 | 232 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 49 | 4 | |||||||||
| 資産除去債務 | 0 | 35 | |||||||||
| その他 | 32 | 70 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,499 | 1,580 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 131 | 131 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 134 | 141 | |||||||||
| 資産除去債務 | 843 | 816 | |||||||||
| その他 | 304 | 300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,414 | 1,391 | |||||||||
| 負債合計 | 2,914 | 2,971 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,390 | 2,390 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,438 | 2,438 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,931 | 1,823 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,760 | 6,653 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,760 | 6,653 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,675 | 9,624 | |||||||||