有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,266 | 27,686 | |||||||||
| 受取手形 | ※311,193 | 7,066 | |||||||||
| 売掛金 | 28,899 | 20,524 | |||||||||
| 商品及び製品 | 221 | 690 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 41 | 32 | |||||||||
| 短期貸付金 | 914 | 1,084 | |||||||||
| 前渡金 | 1,323 | 1,498 | |||||||||
| 商品化権前渡金 | 2,206 | 2,081 | |||||||||
| 前払費用 | 1,000 | 688 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 636 | 562 | |||||||||
| その他 | ※3475 | 540 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21 | △15 | |||||||||
| 流動資産合計 | 68,155 | 62,440 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,742 | 2,837 | |||||||||
| 構築物 | 18 | 14 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4 | 25 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 892 | 805 | |||||||||
| 土地 | 6,624 | 7,724 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 43 | 41 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,325 | 11,450 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,415 | 2,105 | |||||||||
| その他 | 650 | 348 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,066 | 2,453 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,048 | 2,889 | |||||||||
| 関係会社株式 | 11,713 | 12,820 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | - | 3,000 | |||||||||
| 出資金 | 216 | 130 | |||||||||
| 長期貸付金 | 954 | 947 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 4,398 | 4,619 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 49 | 13 | |||||||||
| 長期前払費用 | 124 | 154 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,088 | 1,019 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,724 | 3,733 | |||||||||
| その他 | 90 | 76 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △56 | △1,361 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,352 | 28,044 | |||||||||
| 固定資産合計 | 37,743 | 41,948 | |||||||||
| 資産合計 | 105,898 | 104,388 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 35,866 | 32,555 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 539 | 1,300 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 300 | - | |||||||||
| 未払金 | 1,975 | 1,860 | |||||||||
| 未払費用 | 36 | 40 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,657 | 1,745 | |||||||||
| 未払消費税等 | 236 | 144 | |||||||||
| 前受金 | 796 | 709 | |||||||||
| 預り金 | 378 | 712 | |||||||||
| 前受収益 | 3 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金 | 238 | 270 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 230 | 230 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | - | 1 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 12 | |||||||||
| その他 | 29 | 13 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,293 | 39,603 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 472 | 413 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 3,047 | 3,177 | |||||||||
| 資産除去債務 | 308 | 337 | |||||||||
| その他 | 3 | 25 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,831 | 3,954 | |||||||||
| 負債合計 | 48,124 | 43,558 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,948 | 7,948 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,994 | 7,994 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,994 | 7,994 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 9 | 9 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 24,044 | 26,968 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 44,054 | 46,977 | |||||||||
| 自己株式 | △1,821 | △1,821 | |||||||||
| 株主資本合計 | 58,176 | 61,099 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △401 | △269 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △401 | △269 | |||||||||
| 純資産合計 | 57,774 | 60,830 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 105,898 | 104,388 | |||||||||