ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 46,025 | 46,758 |
| 売上原価 | 25,476 | 26,540 |
| 売上総利益 | 20,548 | 20,218 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,787 | 20,490 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 761 | -271 |
| 営業外収益 | ||
| 仕入割引 | 38 | 46 |
| 業務受託料 | 70 | 73 |
| 為替差益 | 34 | - |
| その他 | 37 | 75 |
| 営業外収益計 | 181 | 195 |
| 営業外費用 | ||
| 営業外支払手数料 | 0 | 39 |
| 支払利息 | 125 | 147 |
| 為替差損 | - | 69 |
| その他 | 12 | 15 |
| 営業外費用計 | 139 | 272 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 804 | -348 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 5 |
| 新株予約権戻入益 | 9 | 8 |
| 特別利益計 | 10 | 13 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 17 |
| 固定資産除却損 | 56 | 248 |
| 減損損失 | 433 | 154 |
| 退店補償金 | 6 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 3,382 |
| 特別損失計 | 497 | 3,803 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 317 | -4,139 |
| 法人税 | 167 | 211 |
| 法人税等調整額 | 80 | 3 |
| 法人税等合計 | 247 | 214 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 69 | -4,353 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 69 | -4,353 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 36,367 | 36,360 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 13 |
| 仕入割引 | 38 | 46 |
| 業務受託料 | 70 | 73 |
| 為替差益 | 90 | - |
| その他 | 53 | 66 |
| 営業外収益計 | 261 | 200 |
| 営業外費用 | ||
| 営業外支払手数料 | 0 | 39 |
| 支払利息 | 67 | 82 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 132 | 5 |
| 為替差損 | - | 51 |
| その他 | 8 | 5 |
| 営業外費用計 | 208 | 185 |
| 売上原価 | 21,101 | 21,841 |
| 売上総利益 | 15,266 | 14,519 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | - |
| 新株予約権戻入益 | 9 | 8 |
| 特別利益計 | 10 | 8 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 2 | 103 |
| 退店補償金 | 6 | - |
| 固定資産除却損 | 26 | 32 |
| 減損損失 | 287 | 142 |
| 事業構造改善費用 | - | 4,818 |
| 特別損失計 | 323 | 5,098 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,889 | 13,824 |
| 全事業営業利益 | 1,376 | 694 |
| 当期経常利益 | 1,429 | 709 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,116 | -4,380 |
| 法人税 | 148 | 165 |
| 法人税等調整額 | - | - |
| 法人税等合計 | 148 | 165 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 967 | -4,546 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -1,155 | -697 |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 1,455 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 163 | 151 |
| 給料及び手当 | 7,044 | 7,425 |
| 賞与 | 104 | 59 |
| 賞与引当金繰入額 | 130 | 148 |
| 退職給付費用 | 46 | 67 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 40 | 41 |
| 水道光熱費 | 544 | 516 |
| 消耗品費 | 714 | 602 |
| 減価償却費 | 828 | 926 |
| 賃借料 | 4,921 | 5,053 |
| 支払手数料 | 1,221 | 1,302 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1 | |
| 株主優待引当金繰入額 | 177 | 228 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 5,299 | 5,347 |
| 賞与引当金繰入額 | 74 | 78 |
| 退職給付費用 | 40 | 56 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 40 | 41 |
| 減価償却費 | 456 | 563 |
| 賃借料 | 3,442 | 3,406 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1 | |
| 株主優待引当金繰入額 | 177 | 228 |