有価証券報告書-第42期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
---|---|---|
売上高 | 6,874,990 | 7,130,780 |
売上原価 | 2,549,694 | 2,635,007 |
売上総利益 | 4,325,296 | 4,495,772 |
販売費及び一般管理費 | 3,757,488 | 3,807,060 |
全事業営業利益 | 567,807 | 688,712 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4 | 4 |
受取手数料 | 412 | - |
協賛金収入 | 37,688 | 2,593 |
違約金収入 | - | 40,000 |
受取賃貸料 | 200,973 | 218,361 |
受取補償金 | - | 14,000 |
その他 | 8,613 | 2,742 |
営業外収益計 | 247,693 | 277,701 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,343 | 974 |
為替差損 | 539 | 140 |
賃貸収入原価 | 50,695 | 56,199 |
その他 | 176 | 248 |
営業外費用計 | 54,754 | 57,563 |
当期経常利益 | 760,745 | 908,850 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 14,762 | 1,708 |
特別利益計 | 14,762 | 1,708 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 5,599 | 0 |
減損損失 | 3,059 | 37,657 |
特別損失計 | 8,658 | 37,657 |
税引前当年度純利益 | 766,850 | 872,901 |
法人税 | 223,759 | 297,094 |
法人税等調整額 | 44,249 | 6,445 |
法人税等合計 | 268,008 | 303,540 |
四半期純利益 | 498,841 | 569,361 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 498,841 | 569,361 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
---|---|---|
売上高 | 5,835,125 | 6,037,157 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 1,017,408 | 829,513 |
当期商品仕入高 | 2,107,592 | 2,415,435 |
合計 | 3,125,000 | 3,244,949 |
商品期末たな卸高 | 829,513 | 870,310 |
商品売上原価 | 2,295,487 | 2,374,638 |
売上総利益 | 3,539,638 | 3,662,518 |
販売費及び一般管理費 | 3,169,843 | 3,240,739 |
全事業営業利益 | 369,794 | 421,779 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2 | 0 |
受取配当金 | 22,320 | 19,960 |
受取手数料 | 44,653 | 46,384 |
協賛金収入 | 40,915 | 2,593 |
受取賃貸料 | 222,003 | 237,712 |
違約金収入 | - | 40,000 |
受取補償金 | - | 14,000 |
その他 | 2,795 | 1,852 |
営業外収益計 | 332,690 | 362,502 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,343 | 974 |
為替差損 | 539 | 140 |
賃貸収入原価 | 68,076 | 72,840 |
その他 | 37 | 141 |
営業外費用計 | 71,997 | 74,097 |
当期経常利益 | 630,488 | 710,183 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 14,762 | 1,708 |
特別利益計 | 14,762 | 1,708 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 5,599 | - |
減損損失 | 452 | 25,113 |
特別損失計 | 6,051 | 25,113 |
税引前当年度純利益 | 639,199 | 686,778 |
法人税 | 177,358 | 216,367 |
法人税等調整額 | 39,894 | 10,656 |
法人税等合計 | 217,253 | 227,023 |
四半期純利益 | 421,945 | 459,754 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 150,899 | 115,377 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 76,544 | 75,464 |
給料及び賞与 | 1,019,916 | 1,017,846 |
退職給付費用 | 16,010 | 18,056 |
地代家賃 | 1,256,630 | 1,231,434 |
リース料 | 4,315 | 4,566 |
減価償却費 | 272,340 | 270,191 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 68,744 | 67,664 |
給料及び賞与 | 788,250 | 799,900 |
退職給付費用 | 12,939 | 14,137 |
地代家賃 | 1,104,191 | 1,081,062 |
リース料 | 3,493 | 3,697 |
減価償却費 | 247,080 | 244,699 |
販売促進費 | 177,599 | 248,089 |