サマンサタバサジャパンリミテッド(7829)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27,480,961 | 31,578,285 |
| 売上原価 | 10,322,676 | 11,267,397 |
| 売上総利益 | 17,158,284 | 20,310,888 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 報酬及び給料手当 | 4,124,367 | 4,848,019 |
| 法定福利費 | 616,037 | 731,449 |
| 賞与引当金繰入額 | 144,000 | 193,685 |
| 賞与 | 471,230 | 547,494 |
| 商品開発委託費 | 170,312 | 215,212 |
| 広告宣伝費 | 1,812,919 | 2,175,563 |
| 販売促進費 | 906,004 | 900,124 |
| 旅費交通費 | 426,780 | 558,277 |
| 荷造発送費 | 340,824 | 437,476 |
| 地代家賃 | 1,271,164 | 957,616 |
| 店舗手数料 | 2,919,037 | 3,503,425 |
| 包装費 | 350,574 | 428,338 |
| 業務委託費 | 717,107 | 935,057 |
| 減価償却費 | 605,698 | 527,241 |
| のれん償却額 | 9,533 | 48,589 |
| その他 | 1,269,208 | 1,478,014 |
| 販売費・一般管理費計 | 16,154,802 | 18,485,586 |
| 全事業営業利益 | 1,003,482 | 1,825,301 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,810 | 913 |
| 受取配当金 | 14 | 16 |
| 為替差益 | 116,159 | 117,471 |
| 保険解約返戻金 | - | 33,695 |
| 償却債権取立益 | - | 51,900 |
| その他 | 8,878 | 23,642 |
| 営業外収益計 | 129,862 | 227,639 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 43,159 | 39,916 |
| 持分法による投資損失 | 145,890 | - |
| その他 | 4,278 | 2,351 |
| 営業外費用計 | 193,328 | 42,267 |
| 当期経常利益 | 940,017 | 2,010,673 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | - | 105,570 |
| 固定資産売却益 | - | 1,816 |
| 負ののれん発生益 | - | 41,232 |
| 特別利益計 | - | 148,618 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 170,461 | 200,314 |
| 関係会社株式売却損 | - | 46,935 |
| ブランド整理損 | 675,541 | - |
| 関係会社整理損 | 111,425 | - |
| 関係会社事業再編損失 | - | 85,293 |
| その他 | 51,271 | 26,542 |
| 特別損失計 | 1,008,700 | 359,085 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -68,683 | 1,800,206 |
| 法人税 | 457,610 | 900,235 |
| 法人税等調整額 | -16,412 | 104,398 |
| 法人税等合計 | 441,198 | 1,004,633 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -509,881 | 795,573 |
| 少数株主持分損失(△) | -112,807 | -52,633 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -397,074 | 848,206 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,401,654 | 23,437,440 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 4,043,682 | 3,240,708 |
| 当期製品製造原価 | 6,692,845 | 8,501,369 |
| 合計 | 10,736,527 | 11,742,077 |
| 他勘定振替高 | 451,850 | 39,722 |
| 製品期末たな卸高 | 3,240,708 | 3,920,135 |
| 売上原価合計 | 7,043,969 | 7,782,219 |
| 売上総利益 | 13,357,685 | 15,655,220 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 報酬及び給料手当 | 2,970,316 | 3,401,873 |
| 法定福利費 | 428,964 | 505,454 |
| 賞与引当金繰入額 | 115,500 | 159,870 |
| 賞与 | 371,964 | 448,484 |
| 商品開発委託費 | 146,094 | 178,074 |
| 広告宣伝費 | 1,336,418 | 1,565,155 |
| 販売促進費 | 766,622 | 794,573 |
| 旅費交通費 | 339,535 | 429,917 |
| 荷造発送費 | 233,719 | 300,522 |
| 地代家賃 | 998,071 | 652,985 |
| 店舗手数料 | 2,207,605 | 2,518,595 |
| 包装費 | 309,060 | 352,576 |
| 業務委託費 | 433,337 | 520,578 |
| 減価償却費 | 365,463 | 356,730 |
| その他 | 868,931 | 1,092,624 |
| 販売費・一般管理費計 | 11,891,604 | 13,278,017 |
| 全事業営業利益 | 1,466,080 | 2,377,203 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,611 | 3,056 |
| 補助金等収入 | - | 2,302 |
| 為替差益 | 106,090 | 74,194 |
| 償却債権取立益 | - | 51,900 |
| その他 | - | 5,431 |
| 営業外収益計 | 109,702 | 136,884 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 34,351 | 30,352 |
| 貸倒引当金繰入額 | 205,689 | 574,504 |
| 営業外費用計 | 240,041 | 604,857 |
| 当期経常利益 | 1,335,741 | 1,909,231 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 134,986 | 91,093 |
| 関係会社株式評価損 | 461,242 | 48,588 |
| ブランド整理損 | 675,541 | - |
| その他 | 42,035 | - |
| 特別損失計 | 1,313,806 | 139,681 |
| 税引前当年度純利益 | 21,935 | 1,769,549 |
| 法人税 | 409,540 | 864,099 |
| 法人税等調整額 | -31,660 | 89,356 |
| 法人税等合計 | 377,880 | 953,456 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -355,944 | 816,092 |