訂正有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,530 | 18,275 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,895 | - |
| 売掛金 | - | 3,109 |
| 有価証券 | 140 | 42 |
| 商品及び製品 | 1,385 | 1,430 |
| 仕掛品 | 105 | 129 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,510 | 1,324 |
| その他 | 859 | 902 |
| 貸倒引当金 | △1 | △7 |
| 流動資産合計 | 23,426 | 25,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 12,891 | 13,189 |
| 減価償却累計額 | △7,681 | △7,903 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,210 | 5,285 |
| 機械装置及び運搬具 | 106 | 105 |
| 減価償却累計額 | △82 | △84 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 24 | 21 |
| 土地 | 3,530 | 3,525 |
| 建設仮勘定 | - | 95 |
| その他 | 2,620 | 2,721 |
| 減価償却累計額 | △2,218 | △2,366 |
| その他(純額) | 402 | 355 |
| 有形固定資産合計 | 9,167 | 9,282 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 846 | 744 |
| 無形固定資産合計 | 846 | 744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,064 | 2,056 |
| 繰延税金資産 | 2,752 | 3,029 |
| 敷金及び保証金 | 2,352 | 2,343 |
| 退職給付に係る資産 | 13 | 15 |
| その他 | 321 | 348 |
| 貸倒引当金 | △56 | △56 |
| 投資その他の資産合計 | 7,447 | 7,737 |
| 固定資産合計 | 17,462 | 17,764 |
| 資産合計 | 40,888 | 42,971 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 151 | 210 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 398 |
| 未払金 | 2,413 | 2,368 |
| 未払法人税等 | 162 | 1,198 |
| 前受金 | 4,576 | 4,770 |
| 賞与引当金 | 845 | 878 |
| 役員賞与引当金 | 110 | 132 |
| 商品保証引当金 | 39 | 35 |
| ポイント引当金 | 93 | 93 |
| その他 | 995 | 1,126 |
| 流動負債合計 | 9,788 | 11,213 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 398 | - |
| 退職給付に係る負債 | 3,472 | 3,714 |
| 資産除去債務 | 1,332 | 1,400 |
| その他 | 1,873 | 1,874 |
| 固定負債合計 | 7,077 | 6,989 |
| 負債合計 | 16,866 | 18,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,667 | 3,667 |
| 資本剰余金 | 3,557 | 3,557 |
| 利益剰余金 | 17,560 | 18,510 |
| 自己株式 | △821 | △960 |
| 株主資本合計 | 23,963 | 24,775 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 88 | △3 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △106 | △117 |
| その他の包括利益累計額合計 | △16 | △119 |
| 新株予約権 | 61 | 99 |
| 非支配株主持分 | 13 | 12 |
| 純資産合計 | 24,021 | 24,767 |
| 負債純資産合計 | 40,888 | 42,971 |