有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 15:30
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒損失10,800百万円13,913百万円
貸倒引当金2,8956,019
債務保証損失引当金2,3422,499
利息返還損失引当金27,77450,648
未払賞与419415
未収利息不計上486495
ソフトウェア2,4472,790
繰延資産267341
繰延消費税等213252
有価証券評価損201197
関係会社株式評価損1,0351,034
未払事業税222226
減損損失257255
資産除去債務1,1911,181
株式配当金2,4602,460
繰越欠損金148,952145,942
その他403389
繰延税金資産小計202,369229,064
評価性引当額△171,731△192,558
繰延税金資産合計30,63836,506
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金31
前払年金費用1,2771,442
その他1313
繰延税金負債合計1,2941,457
繰延税金資産の純額29,34435,048

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
評価性引当額の増減△216.3%△25.1%
のれん償却額8.4%△0.4%
受取配当金等の永久に益金に算入されない項目△41.6%0.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正54.2%%
外国子会社配当金に係る源泉所得税6.6%△0.1%
その他1.3%△0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△154.3%5.6%

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