相鉄 HD(9003)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 252,381 | 258,430 |
| 営業費 | ||
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 172,059 | 167,350 |
| 販売費及び一般管理費 | 54,776 | 59,950 |
| 営業費合計 | 226,836 | 227,301 |
| 全事業営業利益 | 25,545 | 31,129 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 132 | 110 |
| 受取配当金 | 146 | 141 |
| 受託工事事務費戻入 | 131 | 109 |
| 保険配当金 | 90 | 88 |
| 雑収入 | 205 | 155 |
| 営業外収益計 | 707 | 605 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,107 | 3,541 |
| 雑支出 | 283 | 277 |
| 営業外費用計 | 4,390 | 3,819 |
| 当期経常利益 | 21,862 | 27,916 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 505 | 720 |
| 投資有価証券売却益 | 41 | 278 |
| 関係会社株式売却益 | 38 | 839 |
| 補助金 | 67 | 60 |
| 受取補償金 | 278 | 403 |
| その他 | 123 | 156 |
| 特別利益計 | 1,053 | 2,459 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 107 | 76 |
| 固定資産除却損 | 2,220 | 1,478 |
| 固定資産圧縮損 | 283 | 207 |
| 減損損失 | 539 | 177 |
| 特別退職金 | - | 2,353 |
| 事業撤退損 | - | 3,731 |
| その他 | - | 21 |
| 特別損失計 | 3,151 | 8,045 |
| 税引前当年度純利益 | 19,764 | 22,330 |
| 法人税 | 7,452 | 8,039 |
| 法人税等調整額 | 917 | 333 |
| 法人税等合計 | 8,369 | 8,373 |
| 四半期純利益 | 11,395 | 13,957 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 185 | 264 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 11,209 | 13,693 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 関係会社受取配当金 | 9,895 | 11,704 |
| 関係会社受入手数料 | 3,290 | 3,317 |
| 施設賃貸その他収入 | 87 | 94 |
| 営業収益合計 | 13,273 | 15,116 |
| 営業費用 | ||
| 一般管理費 | 5,486 | 5,152 |
| 営業費用合計 | 5,486 | 5,152 |
| 全事業営業利益 | 7,787 | 9,963 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,746 | 3,341 |
| その他 | 118 | 82 |
| 営業外収益計 | 3,865 | 3,423 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,935 | 3,406 |
| その他 | 198 | 193 |
| 営業外費用計 | 4,133 | 3,600 |
| 当期経常利益 | 7,518 | 9,787 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 41 | 218 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | - | 0 |
| 特別利益計 | 41 | 218 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 136 | 196 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 48 | - |
| 特別退職金 | - | 2,353 |
| 事業撤退損 | - | 3,181 |
| 特別損失計 | 189 | 5,732 |
| 税引前当年度純利益 | 7,370 | 4,274 |
| 法人税 | -854 | -2,869 |
| 法人税等調整額 | 554 | 491 |
| 法人税等合計 | -299 | -2,377 |
| 四半期純利益 | 7,670 | 6,651 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 79 | 28 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 25,349 | 26,381 |
| 諸経費 | 27,216 | 31,344 |
| 租税公課 | 902 | 842 |
| 減価償却費 | 1,307 | 1,380 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 1,019 | 979 |
| 手当 | 751 | 648 |
| 賞与 | 755 | 748 |
| 退職給付費用 | -61 | -324 |
| 法定福利費 | 369 | 341 |
| 支払手数料 | 1,495 | 1,515 |
| 減価償却費 | 42 | 48 |