有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 259,605 | 255,465 | |||||||||
| 未収運賃 | 4,085 | 5,308 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,297 | 1,563 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 12,651 | 18,864 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,182 | 4,718 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 470,638 | ※1 572,665 | |||||||||
| 前払費用 | - | 2,646 | |||||||||
| 未収入金 | - | 120 | |||||||||
| 流動資産合計 | 754,461 | 861,352 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 123,981 | 151,669 | |||||||||
| 構築物(純額) | 57,276 | 56,553 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 242,859 | 205,289 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 41,763 | 64,450 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,361 | 31,511 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 500,241 | ※2 509,474 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 208 | 208 | |||||||||
| ソフトウエア | 57 | 956 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 265 | 1,164 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 親会社株式 | 76,023 | 82,105 | |||||||||
| 会員権 | 30,000 | 30,900 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,648 | 6,481 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,275 | - | |||||||||
| その他 | 3,425 | 3,283 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 89,373 | 92,770 | |||||||||
| 固定資産合計 | 589,880 | 603,410 | |||||||||
| 資産合計 | 1,344,342 | 1,464,762 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 11,102 | 18,790 | |||||||||
| 未払費用 | 7,583 | 7,200 | |||||||||
| 未払法人税等 | 31,709 | 29,968 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,882 | 10,886 | |||||||||
| 預り金 | 310 | 206 | |||||||||
| 前受収益 | 66 | 45 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,744 | 8,608 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 5,000 | 5,100 | |||||||||
| 流動負債合計 | 77,398 | 80,805 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 62,260 | 56,347 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 3,354 | |||||||||
| 固定負債合計 | 62,260 | 59,701 | |||||||||
| 負債合計 | 139,659 | 140,507 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 321,000 | 341,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 684,454 | 779,799 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,036,704 | 1,152,049 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,161,704 | 1,277,049 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 42,978 | 47,205 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 42,978 | 47,205 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,204,683 | 1,324,255 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,344,342 | 1,464,762 | |||||||||