西武 HD(9024)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 473,441 | 481,727 |
| 営業費 | ||
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 396,943 | 401,528 |
| 販売費及び一般管理費 | 29,788 | 30,577 |
| 営業費合計 | 426,731 | 432,106 |
| 全事業営業利益 | 46,710 | 49,620 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 14 |
| 受取配当金 | 486 | 525 |
| バス路線運行維持費補助金 | 796 | 808 |
| 持分法による投資利益 | 27 | 37 |
| 受取保険金 | 82 | 549 |
| 貸倒引当金戻入額 | 601 | 23 |
| その他 | 1,263 | 1,198 |
| 営業外収益計 | 3,268 | 3,157 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,826 | 10,119 |
| その他 | 1,039 | 558 |
| 営業外費用計 | 11,866 | 10,678 |
| 当期経常利益 | 38,111 | 42,099 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 694 | 499 |
| 工事負担金等受入額 | 5,234 | 3,899 |
| 補助金収入 | 195 | 75 |
| 投資有価証券売却益 | 4 | - |
| 子会社株式売却益 | - | 1,368 |
| 退職給付信託返還に伴う数理差異償却 | - | 1,618 |
| その他 | 150 | 16 |
| 特別利益計 | 6,279 | 7,478 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 315 | 1,862 |
| 固定資産売却損 | 146 | 15 |
| 固定資産除却損 | 1,905 | 1,665 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,780 | 3,756 |
| 固定資産圧縮損 | 232 | 63 |
| 投資有価証券評価損 | 5 | 519 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 5,291 | 247 |
| その他 | 1,293 | 1,118 |
| 特別損失計 | 13,969 | 9,249 |
| 税引前当年度純利益 | 30,421 | 40,328 |
| 法人税 | 10,929 | 14,367 |
| 法人税等調整額 | 1,030 | -8,902 |
| 法人税等合計 | 11,959 | 5,465 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 18,461 | 34,862 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 144 | -49 |
| 当年度純利益 | 18,317 | 34,912 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 関係会社受取配当金 | 2,599 | 2,725 |
| 関係会社受入手数料 | 8,671 | 7,902 |
| その他の営業収益 | - | 76 |
| 営業収益合計 | 11,271 | 10,704 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,320 | 7,715 |
| 全事業営業利益 | 2,950 | 2,989 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,456 | 12,816 |
| 有価証券利息 | - | 3 |
| 受取配当金 | 5 | 5 |
| その他 | 525 | 531 |
| 営業外収益計 | 13,986 | 13,356 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,574 | 9,158 |
| 社債利息 | 68 | - |
| 支払保証料 | 2,637 | 2,654 |
| その他 | 220 | 214 |
| 営業外費用計 | 12,500 | 12,027 |
| 当期経常利益 | 4,437 | 4,318 |
| 税引前当年度純利益 | 4,437 | 4,318 |
| 法人税 | 828 | 631 |
| 法人税等調整額 | -38 | -7,198 |
| 法人税等合計 | 789 | -6,566 |
| 当年度純利益 | 3,647 | 10,885 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 82 | 223 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 17,328 | 18,271 |
| 諸経費 | 9,659 | 9,268 |
| 諸税 | 1,480 | 1,713 |
| 減価償却費 | 1,320 | 1,324 |
| 販売費・一般管理費 | 29,788 | 30,577 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 1,834 | 1,746 |
| 賞与 | 722 | 712 |
| 退職金 | 196 | 272 |
| 役員退職慰労金 | 62 | 15 |
| 減価償却費 | 592 | 546 |
| 賃借料 | 349 | 339 |
| 支払手数料 | 2,678 | 1,895 |
| 賞与引当金繰入額 | 268 | 266 |
| 退職給付費用 | 115 | 200 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 62 | 15 |