有価証券報告書-第172期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,853 | 11,875 |
| 受取手形及び取引先未収金 | ※4 12,031 | ※4 12,190 |
| 有価証券 | 4,000 | 4,000 |
| 立替金 | 1,278 | 1,575 |
| その他 | 490 | 588 |
| 貸倒引当金 | △2 | △3 |
| 流動資産合計 | 27,651 | 30,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 30,228 | 29,260 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,332 | 1,378 |
| 土地 | 17,699 | 17,699 |
| リース資産(純額) | 107 | 92 |
| 建設仮勘定 | 281 | 1,806 |
| その他(純額) | 310 | 355 |
| 有形固定資産合計 | ※1 49,960 | ※1 50,594 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 508 | 508 |
| ソフトウエア | 1,578 | 1,287 |
| ソフトウエア仮勘定 | 135 | 153 |
| その他 | 69 | 77 |
| 無形固定資産合計 | 2,291 | 2,027 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 14,707 | ※2 12,956 |
| 長期貸付金 | 409 | 409 |
| 差入保証金 | 1,011 | 1,228 |
| 繰延税金資産 | 380 | 357 |
| その他 | ※2 283 | ※2 275 |
| 貸倒引当金 | △39 | △39 |
| 投資その他の資産合計 | 16,753 | 15,186 |
| 固定資産合計 | 69,005 | 67,808 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 0 | 64 |
| 繰延資産合計 | 0 | 64 |
| 資産合計 | 96,657 | 98,099 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 5,148 | 5,130 |
| 短期借入金 | 2,033 | 2,173 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,810 | 10,234 |
| 1年内償還予定の社債 | 7,000 | - |
| リース債務 | 30 | 31 |
| 未払法人税等 | 650 | 636 |
| 預り金 | 143 | 129 |
| 賞与引当金 | 599 | 607 |
| その他 | 2,073 | ※4 3,958 |
| 流動負債合計 | 24,488 | 22,902 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 10,000 |
| 長期借入金 | 20,677 | 13,897 |
| リース債務 | 84 | 67 |
| 長期預り金 | 4,700 | 4,711 |
| 繰延税金負債 | 1,304 | 754 |
| 退職給付に係る負債 | 2,454 | 2,443 |
| その他 | 3 | 3 |
| 固定負債合計 | 29,223 | 31,878 |
| 負債合計 | 53,712 | 54,780 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,847 | 7,847 |
| 資本剰余金 | 5,683 | 5,683 |
| 利益剰余金 | 24,086 | 25,666 |
| 自己株式 | △23 | △23 |
| 株主資本合計 | 37,592 | 39,173 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,859 | 3,634 |
| 為替換算調整勘定 | △333 | △417 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △156 | △101 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,369 | 3,115 |
| 非支配株主持分 | 981 | 1,030 |
| 純資産合計 | 42,944 | 43,319 |
| 負債純資産合計 | 96,657 | 98,099 |