有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 倉庫保管料 | 2,227,186 | 2,071,345 |
| 貸庫料 | 1,232,209 | 1,221,833 |
| 倉庫荷役料 | 1,743,095 | 1,727,974 |
| 船内荷役料 | 510,614 | 669,202 |
| 沿岸荷役料 | 229,374 | 253,720 |
| コンテナー作業料 | 8,292,677 | 7,408,551 |
| 上屋保管料 | 20,947 | 39,833 |
| その他の収入 | 10,310,964 | 10,879,043 |
| 営業収益合計 | 24,567,069 | 24,271,505 |
| 営業費用 | ||
| 給与賃金 | 2,651,079 | 2,621,464 |
| 賞与 | 174,273 | 169,839 |
| 賞与引当金繰入額 | 146,844 | 141,786 |
| 退職給付費用 | 94,444 | 80,924 |
| 福利厚生費 | 480,644 | 467,449 |
| 傭車費 | 4,265,094 | 4,506,800 |
| 傭船費 | 204,476 | 267,585 |
| 下請作業費 | 7,731,525 | 7,430,533 |
| 手数料 | 242,894 | 219,819 |
| 保険料 | 103,198 | 102,966 |
| 修繕費 | 553,847 | 609,657 |
| 賃借料 | 3,136,188 | 2,818,955 |
| 消耗品費 | 55,002 | 57,698 |
| 事業所税 | 34,411 | 34,564 |
| 租税公課 | 312,296 | 319,345 |
| 減価償却費 | 975,639 | 955,588 |
| 通信費 | 42,901 | 41,413 |
| 光熱費 | 855,649 | 896,269 |
| 交通費 | 150,415 | 137,082 |
| 交際費 | 44,358 | 41,967 |
| 諸会費 | 26,563 | 26,691 |
| その他 | 340,795 | 284,638 |
| 営業費用合計 | 22,622,545 | 22,233,042 |
| 営業総利益 | 1,944,523 | 2,038,463 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給料手当 | 674,742 | 676,048 |
| 賞与 | 18,174 | 17,943 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,288 | 17,967 |
| 退職給付費用 | 11,238 | 8,418 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 29,600 | 33,100 |
| 福利厚生費 | 96,811 | 98,554 |
| 保険料 | 6,728 | 10,182 |
| 修繕費 | 20,319 | 20,309 |
| 賃借料 | 83,932 | 89,593 |
| 消耗品費 | 18,677 | 15,340 |
| 事業所税 | 2,069 | 2,112 |
| 租税公課 | 19,069 | 19,951 |
| 減価償却費 | 37,608 | 37,058 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 23,448 |
| 通信費 | 20,083 | 19,743 |
| 光熱費 | 11,473 | 12,806 |
| 交通費 | 30,690 | 33,366 |
| 交際費 | 136,331 | 140,458 |
| 諸会費 | 14,238 | 15,401 |
| その他 | 190,360 | 205,603 |
| 一般管理費合計 | 1,437,438 | 1,497,410 |
| 営業利益 | 507,084 | 541,053 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,613 | 1,584 |
| 受取配当金 | 45,703 | 57,309 |
| 持分法による投資利益 | 57,862 | 35,856 |
| 投資事業組合運用益 | 67 | 26,699 |
| 補助金収入 | 19,593 | - |
| その他 | 23,043 | 36,099 |
| 営業外収益合計 | 147,884 | 157,549 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 255,539 | 237,214 |
| 退職給付費用 | 177,678 | 177,678 |
| その他 | 20,711 | 24,997 |
| 営業外費用合計 | 453,929 | 439,890 |
| 経常利益 | 201,040 | 258,712 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※1 6,438 | ※1 11,220 |
| 投資有価証券売却益 | - | 125,395 |
| 補助金収入 | - | 120,994 |
| 受取保険金 | 278,798 | - |
| 特別利益合計 | 285,237 | 257,609 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※2 2,979 | ※2 130 |
| 固定資産除却損 | ※3 9,826 | ※3 48,507 |
| 固定資産圧縮損 | - | 120,994 |
| 関係会社株式売却損 | 167,815 | - |
| 役員退職慰労金 | 72,800 | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 39,888 | - |
| その他 | 47,536 | 8,492 |
| 特別損失合計 | 340,845 | 178,124 |
| 税金等調整前当期純利益 | 145,431 | 338,197 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 163,909 | 265,155 |
| 法人税等調整額 | △54,236 | △46,977 |
| 法人税等合計 | 109,673 | 218,178 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 35,758 | 120,019 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 8,112 | △2,014 |
| 当期純利益 | 27,645 | 122,034 |