訂正有価証券報告書-第114期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 42,743 | 51,118 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 182,029 | ※1 185,423 | |||||||||
| 有価証券 | 876 | 1,548 | |||||||||
| 未成作業支出金 | 1,433 | 1,273 | |||||||||
| その他の棚卸資産 | ※2 2,252 | ※2 2,220 | |||||||||
| その他 | 9,387 | 9,266 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △178 | △221 | |||||||||
| 流動資産合計 | 238,542 | 250,629 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 64,421 | 66,680 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 12,620 | 12,223 | |||||||||
| 土地 | ※5 58,864 | ※5 58,337 | |||||||||
| リース資産(純額) | 7,167 | 6,312 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,960 | 4,720 | |||||||||
| その他(純額) | 16,398 | 18,626 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3 162,433 | ※3 166,901 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 755 | 204 | |||||||||
| その他 | 7,432 | 7,075 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,187 | 7,280 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※4 25,019 | ※4 27,014 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 11,131 | 10,565 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,217 | 10,351 | |||||||||
| その他 | ※4 9,421 | ※4 9,374 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △487 | △454 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 53,303 | 56,850 | |||||||||
| 固定資産合計 | 223,924 | 231,032 | |||||||||
| 資産合計 | 462,467 | 481,661 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 74,558 | 48,864 | |||||||||
| 短期借入金 | ※6 13,193 | ※6 8,551 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 3,004 | 2,758 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,371 | 9,573 | |||||||||
| 契約負債 | 1,360 | 1,453 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,551 | 10,951 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 388 | 484 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 65 | 591 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 104 | 68 | |||||||||
| その他 | 26,199 | 33,562 | |||||||||
| 流動負債合計 | 140,797 | 116,861 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 7,493 | 25,675 | |||||||||
| リース債務 | 4,855 | 4,176 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 703 | 706 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※5 4,345 | ※5 4,268 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 177 | 195 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 30,538 | 30,892 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,377 | 2,989 | |||||||||
| その他 | 7,454 | 8,362 | |||||||||
| 固定負債合計 | 72,945 | 92,267 | |||||||||
| 負債合計 | 213,742 | 209,128 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 28,619 | 28,619 | |||||||||
| 資本剰余金 | 12,715 | 12,715 | |||||||||
| 利益剰余金 | 203,301 | 221,027 | |||||||||
| 自己株式 | △9,117 | △9,124 | |||||||||
| 株主資本合計 | 235,519 | 253,238 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,856 | 9,500 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 27 | △0 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※5 △254 | ※5 △46 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △2,291 | 3,822 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 4,097 | 2,771 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 10,434 | 16,046 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,770 | 3,247 | |||||||||
| 純資産合計 | 248,725 | 272,532 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 462,467 | 481,661 | |||||||||