有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,595 | 1,558 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,525 | 1,517 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30 | 27 |
| 前払費用 | 40 | 31 |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 |
| その他 | 262 | 199 |
| 貸倒引当金 | △8 | △16 |
| 流動資産合計 | 3,458 | 3,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び建物付属設備 | 4,570 | 4,570 |
| 減価償却累計額 | △2,083 | △2,220 |
| 建物及び建物付属設備(純額) | ※3 2,487 | ※3 2,350 |
| 船舶 | 3,319 | 3,319 |
| 減価償却累計額 | ※1 △1,612 | ※1 △1,795 |
| 船舶(純額) | ※3 1,707 | ※3 1,524 |
| 土地 | ※3 1,533 | ※3 1,533 |
| その他 | 514 | 533 |
| 減価償却累計額 | △411 | △435 |
| その他(純額) | 102 | 98 |
| 有形固定資産合計 | 5,830 | 5,506 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 140 | 135 |
| 無形固定資産合計 | 140 | 135 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,3 1,015 | ※2,3 1,196 |
| 長期貸付金 | 452 | 115 |
| 長期前払費用 | 1 | 1 |
| 繰延税金資産 | 133 | 24 |
| その他 | 62 | 62 |
| 貸倒引当金 | △28 | △28 |
| 投資その他の資産合計 | 1,635 | 1,370 |
| 固定資産合計 | 7,606 | 7,012 |
| 資産合計 | 11,065 | 10,344 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 242 | 238 |
| 買掛金 | 812 | 882 |
| 短期借入金 | ※3 4,051 | ※3 3,646 |
| 未払法人税等 | 4 | 20 |
| 賞与引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 151 | 138 |
| 流動負債合計 | 5,264 | 4,930 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 3,570 | ※3 2,943 |
| 船舶修繕引当金 | 51 | 55 |
| 未払役員退職慰労金 | 11 | 11 |
| デリバティブ債務 | 76 | 50 |
| 退職給付に係る負債 | 335 | 355 |
| その他 | 5 | - |
| 固定負債合計 | 4,051 | 3,416 |
| 負債合計 | 9,316 | 8,347 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 612 | 612 |
| 資本剰余金 | 33 | 33 |
| 利益剰余金 | 1,074 | 1,168 |
| 自己株式 | △92 | △92 |
| 株主資本合計 | 1,627 | 1,721 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 173 | 301 |
| 繰延ヘッジ損益 | △52 | △26 |
| その他の包括利益累計額合計 | 121 | 275 |
| 純資産合計 | 1,748 | 1,996 |
| 負債純資産合計 | 11,065 | 10,344 |