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有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 10:54
【資料】
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【項目】
132項目
① 【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(令和3年3月31日)
当連結会計年度
(令和4年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金109,08899,640
高速道路事業営業未収入金128,849113,189
未収入金19,962※4 11,650
有価証券44,99783,098
仕掛道路資産621,263760,961
その他の棚卸資産※2 5,533※2 5,763
受託業務前払金12,57513,541
その他65,129※4 92,723
貸倒引当金△5△9
流動資産合計1,007,3951,180,559
固定資産
有形固定資産
建物79,96682,598
減価償却累計額△32,129△34,494
建物(純額)47,83648,103
構築物65,05867,814
減価償却累計額△21,099△22,432
構築物(純額)43,95945,381
機械及び装置161,366169,727
減価償却累計額△92,775△98,245
機械及び装置(純額)68,59071,482
車両運搬具56,87560,441
減価償却累計額△44,438△47,968
車両運搬具(純額)12,43712,472
工具、器具及び備品21,50222,909
減価償却累計額△13,943△15,387
工具、器具及び備品(純額)7,5597,521
土地86,06885,006
リース資産10,24210,961
減価償却累計額△5,133△5,584
リース資産(純額)5,1085,377
建設仮勘定8,3305,513
有形固定資産合計279,891280,860
無形固定資産22,38727,757


(単位:百万円)
前連結会計年度
(令和3年3月31日)
当連結会計年度
(令和4年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券※3 34,356※3 35,682
長期前払費用1,8061,785
退職給付に係る資産2435
繰延税金資産3,8063,770
その他3,9453,993
貸倒引当金△55△61
投資その他の資産合計43,88345,205
固定資産合計346,162353,823
繰延資産
道路建設関係社債発行費1,4641,854
繰延資産合計1,4641,854
資産合計※1 1,355,022※1 1,536,237
負債の部
流動負債
高速道路事業営業未払金151,901161,766
1年内返済予定の長期借入金112895
リース債務1,6531,835
未払金46,11746,756
未払法人税等2,0591,780
預り金1,6441,588
受託業務前受金22,641-
前受金270177
賞与引当金6,8956,861
その他6,234※5 39,365
流動負債合計239,529261,026
固定負債
道路建設関係社債※1 620,000※1 810,000
道路建設関係長期借入金110,96791,420
長期借入金50,00050,000
リース債務4,0194,155
受入保証金12,82912,929
ETCマイレージサービス引当金8,371-
その他の引当金699169
退職給付に係る負債71,82168,911
負ののれん2,1151,797
その他352361
固定負債合計881,1761,039,745
負債合計1,120,7061,300,772


(単位:百万円)
前連結会計年度
(令和3年3月31日)
当連結会計年度
(令和4年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金52,50052,500
資本剰余金58,79358,793
利益剰余金133,168131,446
株主資本合計244,462242,739
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金6113
繰延ヘッジ損益238
為替換算調整勘定△3△1
退職給付に係る調整累計額△10,172△7,394
その他の包括利益累計額合計△10,146△7,274
純資産合計234,316235,464
負債純資産合計1,355,0221,536,237

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