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訂正有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/07 16:49
【資料】
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【項目】
147項目
① 【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成31年3月31日)
当連結会計年度
(令和2年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※1 118,08296,541
高速道路事業営業未収入金103,91490,461
未収入金11,52558,877
有価証券78,99719,999
仕掛道路資産539,555608,176
その他のたな卸資産※2 4,547※2 5,633
受託業務前払金11,15512,416
その他62,55857,733
貸倒引当金△10△11
流動資産合計930,327949,827
固定資産
有形固定資産
建物70,54677,733
減価償却累計額△26,889△29,580
建物(純額)43,65648,153
構築物60,21663,097
減価償却累計額△18,293△19,667
構築物(純額)41,92243,429
機械及び装置144,454152,614
減価償却累計額△85,959△88,644
機械及び装置(純額)58,49463,969
車両運搬具48,34651,757
減価償却累計額△38,288△41,265
車両運搬具(純額)10,05810,491
工具、器具及び備品17,76620,031
減価償却累計額△11,122△12,445
工具、器具及び備品(純額)6,6447,586
土地86,25986,549
リース資産8,8489,327
減価償却累計額△4,251△4,745
リース資産(純額)4,5974,581
建設仮勘定6,2376,452
有形固定資産合計257,871271,215
無形固定資産14,90518,815


(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成31年3月31日)
当連結会計年度
(令和2年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券※3 30,444※3 32,498
長期前払費用1,6731,935
退職給付に係る資産2-
繰延税金資産8,2129,049
その他3,3323,519
貸倒引当金△102△108
投資その他の資産合計43,56246,894
固定資産合計316,339336,925
繰延資産
道路建設関係社債発行費7431,182
繰延資産合計7431,182
資産合計※1 1,247,410※1 1,287,936
負債の部
流動負債
高速道路事業営業未払金223,735174,645
短期借入金1,346667
1年内返済予定の長期借入金910328
リース債務1,5391,523
未払金78,49341,763
未払法人税等3,4183,770
預り金2,4851,733
受託業務前受金21,93623,762
前受金320250
賞与引当金6,4786,796
その他6,5356,205
流動負債合計347,201261,446
固定負債
道路建設関係社債※1 486,686※1 570,000
道路建設関係長期借入金80,289110,633
リース債務3,5503,568
受入保証金11,29913,232
ETCマイレージサービス引当金9,1939,096
その他の引当金707690
退職給付に係る負債74,56275,923
負ののれん2,7522,434
その他361367
固定負債合計669,403785,947
負債合計1,016,6051,047,393


(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成31年3月31日)
当連結会計年度
(令和2年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金52,50052,500
資本剰余金58,79358,793
利益剰余金132,948142,920
株主資本合計244,241254,214
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金△48△92
繰延ヘッジ損益218
為替換算調整勘定-△5
退職給付に係る調整累計額△13,389△13,592
その他の包括利益累計額合計△13,436△13,672
純資産合計230,805240,542
負債純資産合計1,247,4101,287,936

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