4838 スペースシャワーSKIYAKI HD

4838
2026/10/02
時価
118億円
PER 予
9.23倍
2010年以降
赤字-209.55倍
(2010-2026年)
PBR
1.29倍
2010年以降
0.56-4.83倍
(2010-2026年)
配当 予
4.32%
ROE 予
13.96%
ROA 予
7.17%
資料
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スペースシャワーSKIYAKI HD(4838)の損益計算書

【提出】
2019年6月28日 10:09
【資料】
有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高15,086,02014,930,347
売上原価11,431,72311,506,238
売上総利益3,654,2963,424,109
返品調整引当金繰入額-12,169
返品調整引当金戻入額29,268-
差引売上総利益3,683,5653,411,939
販売費
及び一般管理費
広告宣伝費193,206215,070
役員報酬149,876130,799
人件費1,283,4971,358,833
退職給付費用47,12351,186
役員退職慰労引当金繰入額23,77032,083
賞与引当金繰入額144,24843,003
役員賞与引当金繰入額37,22520,480
地代家賃208,248216,597
賃借料34,38029,239
旅費及び交通費71,33864,782
減価償却費103,38891,736
貸倒引当金繰入額-4,069683
消耗品費32,01730,525
水道光熱費32,66132,818
通信費33,71732,616
業務委託・協力費192,255238,746
のれん償却額50,35950,189
その他460,392513,721
販売費・一般管理費計3,093,6423,153,115
全事業営業利益589,923258,824
営業外収益
受取利息21140
受取配当金582582
持分法による投資利益25,8946,803
受取賃貸料1,7401,740
業務受託手数料13,93911,807
諸預り金戻入益3,9953,319
助成金収入5,4805,777
雑収入5,9704,252
営業外収益計57,62434,423
営業外費用
支払利息1,117852
株式交付費償却6,8771,146
為替差損3,0862,189
雑損失9879
営業外費用計11,1804,267
当期経常利益636,367288,979
特別利益
固定資産売却益1,788-
段階取得に係る差益-13,062
特別利益計1,78813,062
特別損失
固定資産売却損-3,910
減損損失-24,843
固定資産除却損26,1196,098
投資有価証券評価損100,21020,059
その他特別損失4,7721,300
特別損失計131,10356,211
税引前当年度純利益507,051245,830
法人税254,257100,274
法人税等調整額-80,231-1,484
法人税等合計174,02598,789
四半期純利益333,026147,041
非支配株主に帰属する四半期純利益--
親会社株主に帰属する四半期純利益333,026147,041

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高11,478,36911,094,394
売上原価8,967,0488,971,536
売上総利益2,511,3212,122,857
返品調整引当金繰入額-1,477
返品調整引当金戻入額18,844-
差引売上総利益2,530,1652,121,380
販売費及び一般管理費2,206,8012,155,887
営業利益又は営業損失(△)323,363-34,507
営業外収益
受取利息4,0223,055
受取配当金9,59134,087
受取賃貸料1,7401,740
業務受託手数料50,18749,492
諸預り金戻入益3,9953,319
助成金収入3,4801,217
雑収入3,4939,049
営業外収益計76,510101,960
営業外費用
支払利息1,117852
株式交付費償却6,8771,146
為替差損3,0222,285
雑損失115
営業外費用計11,0194,299
当期経常利益388,85563,153
特別利益
固定資産売却益844-
特別利益計844-
特別損失
固定資産売却損-3,910
減損損失-24,843
固定資産除却損2,7802,735
投資有価証券評価損100,210-
特別損失計102,99131,489
税引前当年度純利益286,70831,663
法人税140,6146,693
法人税等調整額-48,3233,100
法人税等合計92,2919,793
四半期純利益194,41621,869

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額42,27351,708

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
広告宣伝費136,736161,100
役員報酬101,51795,110
人件費903,540895,170
退職給付費用42,37447,616
役員退職慰労引当金繰入額16,50023,489
賞与引当金繰入額127,58516,830
役員賞与引当金繰入額6,992-
地代家賃122,293124,312
賃借料19,41220,721
旅費及び交通費65,08355,058
減価償却費87,00469,705
貸倒引当金繰入額-3,262-757
消耗品費7,0486,418
通信費26,87227,162
水道光熱費19,71018,385
業務委託費166,326211,978

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