北海道瓦斯(9534)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 製造設備 | 2,709,384 | 3,182,947 |
| 供給設備 | 47,761,396 | 48,219,222 |
| 業務設備 | 9,569,862 | 9,436,263 |
| その他の設備 | 8,379,779 | 18,202,802 |
| 建設仮勘定 | 1,452,125 | 9,161,242 |
| 有形固定資産合計 | 69,872,547 | 88,202,478 |
| 無形固定資産 | | |
| その他無形固定資産 | 1,537,528 | 1,377,698 |
| 無形固定資産合計 | 1,537,528 | 1,377,698 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,067,935 | 2,897,321 |
| 繰延税金資産 | 1,206,136 | 1,812,635 |
| その他投資 | 3,052,138 | 3,187,931 |
| 貸倒引当金 | -211,817 | -192,777 |
| 投資その他の資産合計 | 10,114,392 | 7,705,111 |
| 固定資産合計 | 81,524,469 | 97,285,288 |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 503,401 | 906,379 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,705,032 | 7,006,229 |
| たな卸資産 | 2,142,984 | - |
| 商品及び製品 | - | 835,975 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 630,647 |
| 繰延税金資産 | 661,006 | 596,463 |
| その他流動資産 | 3,272,006 | 3,501,942 |
| 貸倒引当金 | -107,010 | -175,637 |
| 流動資産合計 | 14,177,420 | 13,302,001 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 2,896,299 | 2,152,889 |
| その他 | 7,957 | 4,877 |
| 繰延資産合計 | 2,904,256 | 2,157,766 |
| 資産合計 | 98,606,146 | 112,745,056 |
| 負債の部 | | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金 | 18,422,080 | 33,981,132 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,317,402 | 1,317,402 |
| 退職給付引当金 | 2,567,765 | 2,776,649 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 364,079 | 313,500 |
| 保安対策引当金 | 1,025,450 | 796,890 |
| 環境整備引当金 | - | 537,915 |
| 熱供給事業設備修繕引当金 | - | 139,747 |
| その他固定負債 | 678,657 | 1,408,675 |
| 固定負債合計 | 42,375,435 | 59,271,913 |
| 流動負債 | | |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 12,999,580 | 7,198,579 |
| 支払手形及び買掛金 | 4,047,666 | 3,266,749 |
| 短期借入金 | 3,286,000 | 2,675,095 |
| その他流動負債 | 7,912,632 | 9,705,757 |
| 流動負債合計 | 28,245,879 | 22,846,180 |
| 引当金 | | |
| 負債合計 | 70,621,314 | 82,118,094 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,039,330 | 5,039,330 |
| 資本剰余金 | 2,799,396 | 2,799,095 |
| 利益剰余金 | 20,308,186 | 20,433,415 |
| 自己株式 | -102,993 | -111,770 |
| 株主資本合計 | 28,043,920 | 28,160,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 859,732 | 389,142 |
| 繰延ヘッジ損益 | -115,538 | -92,121 |
| 土地再評価差額金 | -846,596 | -846,596 |
| 評価・換算差額等合計 | -102,401 | -549,574 |
| 少数株主持分 | 43,313 | 3,016,465 |
| 純資産合計 | 27,984,832 | 30,626,962 |
| 負債純資産合計 | 98,606,146 | 112,745,056 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 製造設備 | 2,709,384 | 3,182,947 |
| 供給設備 | 48,255,742 | 48,759,816 |
| 業務設備 | 9,651,440 | 9,515,698 |
| 附帯事業設備 | 823,009 | 820,821 |
| 建設仮勘定 | 1,436,906 | 8,254,906 |
| 有形固定資産合計 | 62,876,484 | 70,534,192 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 23,741 | 11,870 |
| ソフトウエア | 1,325,542 | 1,104,005 |
| その他無形固定資産 | 42,370 | 41,511 |
| 無形固定資産合計 | 1,391,654 | 1,157,388 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,250,407 | 2,559,412 |
| 関係会社投資 | 2,877,204 | 3,041,004 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,835,000 | 1,622,500 |
| 長期前払費用 | 302,513 | 335,218 |
| 繰延税金資産 | 466,867 | 1,038,915 |
| 前払年金費用 | 1,760,152 | 1,626,890 |
| その他投資 | 702,350 | 675,425 |
| 貸倒引当金 | -171,485 | -136,006 |
| 関係会社投資損失引当金 | -45,827 | - |
| 投資その他の資産合計 | 10,977,183 | 10,763,360 |
| 固定資産合計 | 75,245,323 | 82,454,940 |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 141,092 | 120,123 |
| 受取手形 | 551,275 | 271,851 |
| 売掛金 | 3,862,823 | 3,830,600 |
| 関係会社売掛金 | 628,583 | 602,422 |
| 未収入金 | 641,906 | 455,556 |
| 製品 | 11,635 | 15,058 |
| 原料 | 180,555 | 167,569 |
| 貯蔵品 | 329,781 | 359,014 |
| 前払費用 | 81,104 | 93,450 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,973,387 | 2,941,478 |
| 関係会社短期債権 | 29,382 | 32,613 |
| 繰延税金資産 | 624,275 | 460,045 |
| 工事仕掛原価 | 799,996 | 427,305 |
| その他流動資産 | 89,520 | 235,609 |
| 貸倒引当金 | -377,978 | -531,687 |
| 流動資産合計 | 11,567,344 | 9,481,012 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 2,896,299 | 2,152,889 |
| 繰延資産合計 | 2,896,299 | 2,152,889 |
| 資産合計 | 89,708,966 | 94,088,843 |
| 負債の部 | | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金 | 18,336,100 | 29,613,900 |
| 関係会社長期債務 | - | 30,843 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,317,402 | 1,317,402 |
| 退職給付引当金 | 1,417,473 | 1,386,310 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 364,079 | 313,500 |
| 保安対策引当金 | 980,443 | 732,535 |
| 環境整備引当金 | - | 537,915 |
| その他固定負債 | 610,785 | 536,311 |
| 固定負債合計 | 41,026,283 | 52,468,719 |
| 流動負債 | | |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 12,767,800 | 6,452,636 |
| 買掛金 | 1,826,022 | 2,071,140 |
| 短期借入金 | 3,286,000 | 2,675,095 |
| 未払金 | 2,032,221 | 3,119,132 |
| 未払費用 | 2,361,668 | 1,884,338 |
| 未払法人税等 | 1,030,903 | 607,278 |
| 前受金 | 348,087 | 266,442 |
| 預り金 | 66,223 | 61,976 |
| 関係会社短期借入金 | 789,869 | 996,227 |
| 関係会社短期債務 | 764,055 | 864,207 |
| 工事損失引当金 | - | 29,671 |
| その他流動負債 | 14,357 | 4,117 |
| 流動負債合計 | 25,287,209 | 19,032,263 |
| 引当金 | | |
| 負債合計 | 66,313,493 | 71,500,983 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,039,330 | 5,039,330 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,799,095 | 2,799,095 |
| その他資本剰余金 | 301 | - |
| 資本剰余金合計 | 2,799,396 | 2,799,095 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 775,775 | 775,775 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 13,600,000 | 13,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,390,123 | 1,036,023 |
| 利益剰余金合計 | 15,765,898 | 15,411,798 |
| 自己株式 | -102,993 | -111,770 |
| 株主資本合計 | 23,501,632 | 23,138,454 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 855,211 | 388,123 |
| 繰延ヘッジ損益 | -114,773 | -92,121 |
| 土地再評価差額金 | -846,596 | -846,596 |
| 評価・換算差額等合計 | -106,158 | -550,594 |
| 純資産合計 | 23,395,473 | 22,587,859 |
| 負債純資産合計 | 89,708,966 | 94,088,843 |