北海道瓦斯(9534)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 93,131,570 | 87,040,839 |
| 売上原価 | 64,559,058 | 58,845,021 |
| 売上総利益 | 28,572,512 | 28,195,818 |
| 供給販売費 及び一般管理費 | ||
| 供給販売費 | 23,026,059 | 23,191,640 |
| 一般管理費 | 3,533,405 | 3,498,713 |
| 供給販売費及び一般管理費合計 | 26,559,465 | 26,690,354 |
| 全事業営業利益 | 2,013,046 | 1,505,464 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 950 | 219 |
| 受取配当金 | 132,508 | 515,530 |
| 受取賃貸料 | 109,141 | 117,518 |
| その他 | 418,196 | 482,830 |
| 営業外収益計 | 660,797 | 1,116,099 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 570,741 | 530,464 |
| 出向社員費用 | 201,338 | 177,792 |
| その他 | 116,012 | 89,169 |
| 営業外費用計 | 888,092 | 797,427 |
| 当期経常利益 | 1,785,751 | 1,824,136 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 112,354 |
| 特別損失計 | - | 112,354 |
| 税引前当年度純利益 | 1,785,751 | 1,711,781 |
| 法人税 | 521,083 | 584,800 |
| 法人税等調整額 | 34,489 | -207,935 |
| 法人税等合計 | 555,572 | 376,865 |
| 四半期純利益 | 1,230,179 | 1,334,915 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 78,913 | 37,560 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,151,265 | 1,297,355 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 製品売上 | ||
| ガス売上 | 54,346,904 | 46,766,073 |
| 製品売上合計 | 54,346,904 | 46,766,073 |
| 売上原価 | ||
| 期首たな卸高 | 55,269 | 38,972 |
| 当期製品製造原価 | 34,340,816 | 27,119,264 |
| 当期製品自家使用高 | 902,732 | 688,648 |
| 期末たな卸高 | 38,972 | 28,531 |
| 売上原価合計 | 33,454,380 | 26,441,057 |
| 売上総利益 | 20,892,523 | 20,325,016 |
| 供給販売費 | 18,702,847 | 18,887,799 |
| 一般管理費 | 2,407,120 | 2,381,421 |
| 事業損失(△) | -217,444 | -944,204 |
| 営業雑収益 | ||
| 受注工事収益 | 3,008,268 | 2,970,330 |
| 器具販売収益 | 7,186,843 | 7,530,063 |
| その他営業雑収益 | 59,201 | 48,710 |
| 営業雑収益合計 | 10,254,313 | 10,549,104 |
| 営業雑費用 | ||
| 受注工事費用 | 2,794,066 | 2,802,708 |
| 器具販売費用 | 6,608,338 | 7,059,315 |
| 営業雑費用合計 | 9,402,404 | 9,862,024 |
| 附帯事業収益 | 13,769,181 | 14,580,565 |
| 附帯事業費用 | 12,963,194 | 13,416,080 |
| 全事業営業利益 | 1,440,452 | 907,361 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 85,669 | 72,569 |
| 受取配当金 | 163,055 | 524,451 |
| 受取賃貸料 | 126,877 | 139,726 |
| 雑収入 | 278,790 | 447,507 |
| 営業外収益計 | 654,392 | 1,184,255 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 313,581 | 276,686 |
| 社債利息 | 222,037 | 226,530 |
| 社債発行費償却 | 40,577 | 25,152 |
| 出向社員費用 | 357,286 | 283,581 |
| 雑支出 | 50,109 | 32,876 |
| 営業外費用計 | 983,593 | 844,827 |
| 当期経常利益 | 1,111,251 | 1,246,789 |
| 税引前当年度純利益 | 1,111,251 | 1,246,789 |
| 法人税等 | 249,696 | 367,028 |
| 法人税等調整額 | 90,041 | -204,808 |
| 法人税等合計 | 339,738 | 162,219 |
| 四半期純利益 | 771,512 | 1,084,570 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -18,871 | 4,729 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 4,619,504 | 4,599,263 |
| 退職給付費用 | 401,110 | 322,500 |
| ガスホルダー修繕引当金繰入額 | 34,688 | 34,935 |
| 保安対策引当金繰入額 | 33,951 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 23,659 | 23,025 |
| 減価償却費 | 7,207,663 | 7,240,893 |
| 退職給付費用 | 52,297 | 26,006 |