有価証券報告書-第172期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 科目 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||
| 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | ||
| 原材料費 | 22,875,428 | ─ | ─ | 22,875,428 | 25,043,577 | ― | ― | 25,043,577 | |
| 原料費 | 22,418,693 | ─ | ─ | 22,418,693 | 24,546,234 | ― | ― | 24,546,234 | |
| 加熱燃料費 | ─ | ─ | ─ | ─ | ― | ― | ― | ― | |
| 補助材料費 | 456,735 | ─ | ─ | 456,735 | 497,343 | ― | ― | 497,343 | |
| 労務費 | 587,102 | 5,232,720 | 940,033 | 6,759,856 | 636,917 | 5,236,985 | 949,782 | 6,823,685 | |
| 役員給与 | ─ | ─ | 208,337 | 208,337 | ― | ― | 203,664 | 203,664 | |
| 給料 | 326,517 | 2,968,721 | 376,480 | 3,671,720 | 309,958 | 2,940,067 | 361,790 | 3,611,816 | |
| 雑給 | 43,672 | 440,117 | 60,355 | 544,144 | 37,027 | 415,550 | 61,377 | 513,956 | |
| 賞与手当 | 109,572 | 834,295 | 101,564 | 1,045,432 | 126,111 | 845,654 | 112,981 | 1,084,747 | |
| 法定福利費 | 60,546 | 593,138 | 134,274 | 787,958 | 89,902 | 582,299 | 127,464 | 799,667 | |
| 厚生福利費 | 23,979 | 185,857 | 37,006 | 246,843 | 32,614 | 177,962 | 34,109 | 244,685 | |
| 退職手当 | ※2 | 22,813 | 210,591 | 22,014 | 255,419 | 41,302 | 275,451 | 48,392 | 365,146 |
| 経費 | 2,483,007 | 7,038,296 | 1,311,358 | 10,832,663 | 2,777,532 | 7,980,321 | 1,363,043 | 12,120,897 | |
| 修繕費 | ※3 | 131,737 | 1,459,152 | 37,814 | 1,628,704 | 291,921 | 1,514,772 | 1,745 | 1,808,440 |
| 電力料 | 251,474 | 56,283 | 6,093 | 313,852 | 276,031 | 52,942 | 5,893 | 334,868 | |
| 水道料 | 8,751 | 6,503 | 172 | 15,426 | 7,153 | 7,829 | 498 | 15,481 | |
| 使用ガス費 | 3,662 | 74,966 | ─ | 78,628 | 4,718 | 72,887 | ― | 77,606 | |
| 消耗品費 | 30,900 | 248,241 | 14,430 | 293,571 | 36,513 | 286,956 | 13,958 | 337,428 | |
| 運賃 | 1,683 | 23,328 | 8,050 | 33,062 | 2,344 | 23,058 | 8,746 | 34,149 | |
| 旅費交通費 | 8,027 | 85,357 | 34,735 | 128,120 | 8,974 | 86,497 | 40,822 | 136,293 | |
| 通信費 | 1,326 | 315,243 | 6,128 | 322,699 | 1,192 | 345,878 | 6,931 | 354,003 | |
| 保険料 | 10,112 | 8,866 | 70,564 | 89,543 | 14,050 | 8,380 | 65,874 | 88,305 | |
| 賃借料 | 1,924,111 | 457,077 | 147,616 | 2,528,805 | 1,896,468 | 478,015 | 154,715 | 2,529,200 | |
| 委託作業費 | 17,836 | 2,150,631 | 105,836 | 2,274,303 | 45,171 | 2,237,398 | 95,650 | 2,378,220 | |
| 租税課金 | ※4 | 54,090 | 787,203 | 67,017 | 908,310 | 99,090 | 793,272 | 66,580 | 958,943 |
| 事業税 | ─ | ─ | 590,884 | 590,884 | ― | ― | 665,306 | 665,306 | |
| 試験研究費 | ─ | 174,435 | ─ | 174,435 | ― | 130,969 | ― | 130,969 | |
| 教育費 | 1,349 | 23,023 | 28,312 | 52,685 | 1,577 | 23,624 | 34,283 | 59,486 | |
| 需要開発費 | ─ | 914,693 | ─ | 914,693 | ― | 962,158 | ― | 962,158 | |
| たな卸減耗費 | ─ | 1,651 | ─ | 1,651 | △187 | 1,870 | ― | 1,683 | |
| 固定資産除却費 | 190 | 155,195 | 30 | 155,416 | 55,276 | 273,404 | 586 | 329,267 | |
| 貸倒償却 | ─ | 10,584 | ─ | 10,584 | ― | 7,291 | ― | 7,291 | |
| 貸倒引当金繰入額 | ─ | 12,395 | ─ | 12,395 | ― | 7,537 | ― | 7,537 | |
| 雑費 | 37,755 | 73,460 | 193,670 | 304,886 | 37,234 | 75,429 | 201,449 | 314,113 | |
| 事業者間精算費 | ― | ― | ― | ― | ― | 590,143 | ― | 590,143 | |
| 減価償却費 | 1,173,725 | 6,616,782 | 130,029 | 7,920,536 | 1,569,601 | 6,682,472 | 199,908 | 8,451,982 | |
| 計 | 27,119,264 | 18,887,799 | 2,381,421 | 48,388,484 | 30,027,629 | 19,899,780 | 2,512,733 | 52,440,143 | |
(注) 1 製造原価計算の方法は、単純総合原価計算法によっております。
※2 退職給付引当金繰入額は、第171期93,235千円、第172期226,723千円であります。
※3 ガスホルダー修繕引当金繰入額は、第171期40,212千円、第172期67,267千円であります。
※4 租税課金の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (千円) | 当事業年度 (千円) |
| 固定資産税 | 512,426 | 554,445 |
| 道路占用料 | 321,605 | 325,883 |
| その他 | 74,278 | 78,614 |
| 合計 | 908,310 | 958,943 |