有価証券報告書-第173期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
| 科目 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||
| 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | ||
| 原材料費 | 25,043,577 | ― | ― | 25,043,577 | 30,218,979 | ― | ― | 30,218,979 | |
| 原料費 | 24,546,234 | ― | ― | 24,546,234 | 29,603,662 | ― | ― | 29,603,662 | |
| 加熱燃料費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 補助材料費 | 497,343 | ― | ― | 497,343 | 615,316 | ― | ― | 615,316 | |
| 労務費 | 636,917 | 5,236,985 | 949,782 | 6,823,685 | 685,724 | 5,076,846 | 985,151 | 6,747,722 | |
| 役員給与 | ― | ― | 203,664 | 203,664 | ― | ― | 200,831 | 200,831 | |
| 給料 | 309,958 | 2,940,067 | 361,790 | 3,611,816 | 339,846 | 2,849,279 | 353,702 | 3,542,829 | |
| 雑給 | 37,027 | 415,550 | 61,377 | 513,956 | 36,548 | 410,992 | 72,035 | 519,576 | |
| 賞与手当 | 126,111 | 845,654 | 112,981 | 1,084,747 | 136,977 | 814,815 | 121,251 | 1,073,044 | |
| 法定福利費 | 89,902 | 582,299 | 127,464 | 799,667 | 91,178 | 563,044 | 133,059 | 787,282 | |
| 厚生福利費 | 32,614 | 177,962 | 34,109 | 244,685 | 37,620 | 172,121 | 36,466 | 246,208 | |
| 退職手当 | ※2 | 41,302 | 275,451 | 48,392 | 365,146 | 43,552 | 266,592 | 67,804 | 377,949 |
| 経費 | 2,777,532 | 7,980,321 | 1,363,043 | 12,120,897 | 2,884,988 | 8,700,039 | 1,551,651 | 13,136,679 | |
| 修繕費 | ※3 | 291,921 | 1,514,772 | 1,745 | 1,808,440 | 293,147 | 2,105,974 | 41,979 | 2,441,102 |
| 電力料 | 276,031 | 52,942 | 5,893 | 334,868 | 320,002 | 52,120 | 6,630 | 378,753 | |
| 水道料 | 7,153 | 7,829 | 498 | 15,481 | 14,283 | 6,156 | 465 | 20,905 | |
| 使用ガス費 | 4,718 | 72,887 | ― | 77,606 | 13,144 | 89,196 | ― | 102,340 | |
| 消耗品費 | 36,513 | 286,956 | 13,958 | 337,428 | 52,398 | 313,704 | 36,271 | 402,374 | |
| 運賃 | 2,344 | 23,058 | 8,746 | 34,149 | 2,879 | 21,469 | 8,536 | 32,885 | |
| 旅費交通費 | 8,974 | 86,497 | 40,822 | 136,293 | 9,337 | 95,101 | 37,544 | 141,983 | |
| 通信費 | 1,192 | 345,878 | 6,931 | 354,003 | 1,751 | 333,996 | 7,241 | 342,989 | |
| 保険料 | 14,050 | 8,380 | 65,874 | 88,305 | 33,972 | 8,285 | 54,243 | 96,501 | |
| 賃借料 | 1,896,468 | 478,015 | 154,715 | 2,529,200 | 1,921,314 | 528,119 | 175,200 | 2,624,634 | |
| 委託作業費 | 45,171 | 2,237,398 | 95,650 | 2,378,220 | 117,040 | 2,188,031 | 110,883 | 2,415,956 | |
| 租税課金 | ※4 | 99,090 | 793,272 | 66,580 | 958,943 | 91,677 | 834,109 | 81,297 | 1,007,084 |
| 事業税 | ― | ― | 665,306 | 665,306 | ― | ― | 750,462 | 750,462 | |
| 試験研究費 | ― | 130,969 | ― | 130,969 | ― | 105,377 | ― | 105,377 | |
| 教育費 | 1,577 | 23,624 | 34,283 | 59,486 | 1,977 | 24,350 | 32,071 | 58,398 | |
| 需要開発費 | ― | 962,158 | ― | 962,158 | ― | 1,081,902 | ― | 1,081,902 | |
| たな卸減耗費 | △187 | 1,870 | ― | 1,683 | ― | 1,988 | ― | 1,988 | |
| 固定資産除却費 | 55,276 | 273,404 | 586 | 329,267 | 470 | 196,117 | 4,634 | 201,223 | |
| 貸倒償却 | ― | 7,291 | ― | 7,291 | ― | 9,435 | ― | 9,435 | |
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 7,537 | ― | 7,537 | ― | 6,395 | ― | 6,395 | |
| 雑費 | 37,234 | 75,429 | 201,449 | 314,113 | 11,588 | 82,311 | 204,189 | 298,090 | |
| 事業者間精算費 | ― | 590,143 | ― | 590,143 | ― | 615,890 | ― | 615,890 | |
| 減価償却費 | 1,569,601 | 6,682,472 | 199,908 | 8,451,982 | 1,358,172 | 6,744,103 | 218,699 | 8,320,975 | |
| LNG受託加工振替額 | ― | ― | ― | ― | △752,084 | ― | ― | △752,084 | |
| 計 | 30,027,629 | 19,899,780 | 2,512,733 | 52,440,143 | 34,395,780 | 20,520,989 | 2,755,501 | 57,672,271 | |
(注) 1 製造原価計算の方法は、単純総合原価計算法によっております。
※2 退職給付引当金繰入額は、第172期226,723千円、第173期189,363千円であります。
※3 ガスホルダー修繕引当金繰入額は、第172期67,267千円、第173期57,197千円であります。
※4 租税課金の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (千円) | 当事業年度 (千円) |
| 固定資産税 | 554,445 | 541,663 |
| 道路占用料 | 325,883 | 369,702 |
| その他 | 78,614 | 95,718 |
| 合計 | 958,943 | 1,007,084 |