訂正有価証券報告書-第93期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |||||||
| 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | ||
| 原料費 | 4,176,016 | - | - | 4,176,016 | 6,229,567 | - | - | 6,229,567 | |
| 加熱燃料費 | 3,805 | - | - | 3,805 | 8,287 | - | - | 8,287 | |
| 補助材料費 | 294 | - | - | 294 | 619 | - | - | 619 | |
| 役員給与 | - | - | 153,858 | 153,858 | - | - | 130,487 | 130,487 | |
| 給料 | 82,602 | 1,303,015 | 444,321 | 1,829,939 | 77,275 | 1,334,654 | 474,290 | 1,886,221 | |
| 雑給 | ※1 | 1,934 | 92,315 | 70,126 | 164,377 | 5,484 | 94,745 | 59,174 | 159,404 |
| 賞与手当 | ※1 | 24,454 | 495,807 | 222,199 | 742,462 | 21,641 | 479,324 | 223,411 | 724,377 |
| 法定福利費 | 15,749 | 305,261 | 109,272 | 430,282 | 15,100 | 306,879 | 105,090 | 427,070 | |
| 厚生福利費 | 614 | 14,753 | 55,056 | 70,424 | 566 | 15,203 | 53,176 | 68,946 | |
| 退職手当 | ※2※3 | 9,989 | 144,420 | 118,758 | 273,169 | 7,918 | 133,070 | 90,430 | 231,419 |
| 修繕費 | ※4 | 20,513 | 605,980 | 35,741 | 662,235 | 24,971 | 597,239 | 70,620 | 692,831 |
| 電力料 | 19,353 | 33,081 | 5,198 | 57,634 | 22,540 | 30,198 | 5,192 | 57,931 | |
| 水道料 | 152 | 1,152 | 357 | 1,663 | 133 | 1,098 | 238 | 1,469 | |
| 使用ガス費 | - | 19,924 | 3,734 | 23,659 | - | 20,271 | 3,459 | 23,731 | |
| 消耗品費 | 2,952 | 338,751 | 20,437 | 362,142 | 3,180 | 285,101 | 27,909 | 316,190 | |
| 運賃 | 1 | 8,750 | 6,381 | 15,132 | - | 8,503 | 6,551 | 15,054 | |
| 旅費交通費 | 189 | 11,059 | 17,680 | 28,929 | 56 | 12,028 | 20,024 | 32,109 | |
| 通信費 | 919 | 69,195 | 25,289 | 95,404 | 1,042 | 76,570 | 24,660 | 102,272 | |
| 保険料 | 3,710 | 11,596 | 13,536 | 28,843 | 3,617 | 12,873 | 13,848 | 30,339 | |
| 賃借料 | 2,250 | 159,235 | 218,678 | 380,164 | 2,250 | 253,746 | 206,912 | 462,909 | |
| 委託作業費 | ※1 | - | 966,138 | 91,291 | 1,057,429 | - | 961,879 | 105,797 | 1,067,676 |
| 租税課金 | ※5 | 13,681 | 457,708 | 49,496 | 520,886 | 13,511 | 433,483 | 52,675 | 499,671 |
| 事業税 | - | - | 242,340 | 242,340 | - | - | 268,790 | 268,790 | |
| 試験研究費 | - | 1,316 | 364 | 1,681 | - | 2,275 | 520 | 2,796 | |
| 教育費 | 260 | 6,609 | 16,012 | 22,881 | 283 | 8,130 | 15,811 | 24,225 | |
| 需要開発費 | - | 635,893 | - | 635,893 | - | 634,164 | - | 634,164 | |
| たな卸減耗費 | - | 4 | - | 4 | - | 195 | - | 195 | |
| 固定資産除却費 | - | 83,865 | 3,899 | 87,765 | 130 | 143,537 | 6,322 | 149,989 | |
| 貸倒償却 | - | 9,417 | - | 9,417 | - | 7,387 | - | 7,387 | |
| 雑費 | 3,766 | 72,394 | 79,339 | 155,499 | 3,608 | 79,164 | 81,264 | 164,037 | |
| 減価償却費 | ※6 | 72,116 | 4,313,841 | 72,886 | 4,458,844 | 43,136 | 4,276,159 | 71,389 | 4,390,685 |
| 計 | 4,455,330 | 10,161,495 | 2,076,262 | 16,693,087 | 6,484,923 | 10,207,887 | 2,118,050 | 18,810,861 | |
| (注)※1 賞与引当金繰入額 | 前事業年度 | 323,071千円 | 当事業年度 | 323,248千円 |
| ※2 退職給付引当金繰入額 ※3 役員退職慰労引当金繰入額 ※4 ガスホルダー修繕引当金繰入額 ※5 租税課金の内訳は次のとおりであります。 固定資産税 占用料 その他 合計 ※6 特別償却実施額 | 前事業年度 前事業年度 前事業年度 前事業年度 前事業年度 前事業年度 前事業年度 前事業年度 | 217,108千円 27,400千円 24,289千円 279,209千円 195,946千円 45,730千円 520,886千円 1,607千円 | 当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度 | 182,651千円 23,549千円 24,850千円 276,624千円 196,909千円 26,137千円 499,671千円 1,810千円 |