有価証券報告書-第123期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 71,052 | 65,322 |
| 供給設備 | 66,890 | 65,286 |
| 業務設備 | 19,300 | 17,772 |
| その他の設備 | ※2 88,708 | ※2 88,675 |
| 建設仮勘定 | 3,519 | 6,912 |
| 有形固定資産合計 | ※1 249,470 | ※1 243,969 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 769 | 527 |
| その他無形固定資産 | 3,429 | 2,630 |
| 無形固定資産合計 | 4,199 | 3,157 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 35,631 | ※3 30,892 |
| 長期貸付金 | 531 | 283 |
| 繰延税金資産 | 2,169 | 1,906 |
| その他投資 | ※2 7,070 | ※2 7,067 |
| 貸倒引当金 | △278 | △211 |
| 関係会社投資損失引当金 | △290 | △378 |
| 投資その他の資産合計 | 44,834 | 39,559 |
| 固定資産合計 | 298,503 | 286,685 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,638 | 13,144 |
| 受取手形及び売掛金 | 21,877 | 17,653 |
| 有価証券 | 300 | 100 |
| 商品及び製品 | 2,549 | 2,265 |
| 仕掛品 | ※2 4,131 | ※2 3,666 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,144 | 9,303 |
| 繰延税金資産 | 1,682 | 2,416 |
| その他流動資産 | 9,133 | 6,165 |
| 貸倒引当金 | △206 | △169 |
| 流動資産合計 | 62,250 | 54,545 |
| 資産合計 | 360,754 | 341,231 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | ※2 148,933 | ※2 137,397 |
| 繰延税金負債 | 1,123 | 45 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 477 | 417 |
| 退職給付に係る負債 | 5,035 | 2,840 |
| 資産除去債務 | 321 | 326 |
| その他固定負債 | ※2 8,427 | ※2 7,891 |
| 固定負債合計 | 204,319 | 188,919 |
| 流動負債 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※2 23,951 | ※2 34,897 |
| 支払手形及び買掛金 | 8,835 | 12,481 |
| 短期借入金 | 32,792 | ※2 18,819 |
| 未払法人税等 | 2,911 | 1,689 |
| 役員賞与引当金 | 44 | 43 |
| その他流動負債 | 14,267 | 15,456 |
| 流動負債合計 | 82,803 | 83,386 |
| 負債合計 | 287,123 | 272,306 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,629 | 20,629 |
| 資本剰余金 | 5,804 | 5,804 |
| 利益剰余金 | 35,364 | 35,380 |
| 自己株式 | △168 | △174 |
| 株主資本合計 | 61,629 | 61,639 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,502 | 5,034 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △255 | △667 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,247 | 4,366 |
| 非支配株主持分 | 2,754 | 2,919 |
| 純資産合計 | 73,631 | 68,925 |
| 負債純資産合計 | 360,754 | 341,231 |