有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(附表)
【営業費明細表】
(注) 1.原価計算の方法は、単純総合原価計算法によっております。
2.租税課金の内容は以下のとおりであります。
【営業費明細表】
| 前事業年度 (自平成24年4月1日至平成25年3月31日) | 当事業年度 (自平成25年4月1日至平成26年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) |
| 原材料費 | 6,754,039 | - | - | 6,754,039 | 7,574,362 | - | - | 7,574,362 | |
| 原料費 | 6,753,246 | - | - | 6,753,246 | 7,572,966 | - | - | 7,572,966 | |
| 補助材料費 | 793 | - | - | 793 | 1,395 | - | - | 1,395 | |
| 労務費 | 239,122 | 1,509,005 | 415,445 | 2,163,574 | 238,153 | 1,448,494 | 429,237 | 2,115,884 | |
| 役員給与 | - | - | 90,711 | 90,711 | - | - | 92,112 | 92,112 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | - | 9,388 | 9,388 | - | - | 9,804 | 9,804 | |
| 給料 | 142,233 | 881,637 | 167,120 | 1,190,991 | 142,148 | 845,228 | 174,787 | 1,162,164 | |
| 雑給 | 4,744 | 43,045 | 2,609 | 50,399 | 4,776 | 58,768 | 2,558 | 66,103 | |
| 賞与手当 | 30,001 | 187,677 | 39,212 | 256,892 | 30,844 | 179,119 | 40,452 | 250,416 | |
| 賞与引当金繰入額 | 19,373 | 136,006 | 23,216 | 178,597 | 19,217 | 127,330 | 23,727 | 170,275 | |
| 法定福利費 | 29,005 | 185,745 | 45,183 | 259,934 | 30,601 | 183,911 | 45,956 | 260,469 | |
| 厚生福利費 | 1,855 | 13,179 | 5,851 | 20,887 | 1,644 | 11,697 | 8,059 | 21,401 | |
| 退職手当 | 3,383 | 11,408 | 3,927 | 18,719 | 5,783 | 24,645 | 6,871 | 37,300 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 8,523 | 50,304 | 7,729 | 66,558 | 3,136 | 17,793 | 3,061 | 23,992 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | - | 20,495 | 20,495 | - | - | 21,846 | 21,846 | |
| 経費 | 434,240 | 1,476,617 | 445,950 | 2,356,809 | 371,780 | 1,477,540 | 447,665 | 2,296,985 | |
| 修繕費 | 142,133 | 51,291 | 18,423 | 211,848 | 93,582 | 70,779 | 25,963 | 190,326 | |
| ガスホルダー修繕引当金繰入額 | 7,089 | 6,575 | - | 13,664 | 7,089 | 7,056 | - | 14,146 | |
| LNGアンローディングアーム修繕引当金繰入額 | 16,336 | - | - | 16,336 | 18,199 | - | - | 18,199 | |
| LPGタンク修繕引当金繰入額 | 820 | - | - | 820 | 3,360 | - | - | 3,360 | |
| 電力料 | 38,823 | 1,864 | 5,732 | 46,420 | 45,023 | 2,856 | 6,276 | 54,156 | |
| 水道料 | 2,214 | 147 | 1,542 | 3,904 | 2,179 | 244 | 1,510 | 3,933 | |
| 使用ガス費 | 10,895 | 759 | 3,399 | 15,054 | 10,966 | 1,499 | 3,665 | 16,130 | |
| 消耗品費 | 11,950 | 67,498 | 17,141 | 96,590 | 11,101 | 62,861 | 12,287 | 86,249 | |
| 運賃 | 82 | 1,428 | 575 | 2,086 | 146 | 1,640 | 1,284 | 3,072 | |
| 旅費交通費 | 906 | 18,837 | 22,244 | 41,988 | 2,278 | 16,033 | 18,475 | 36,787 | |
| 通信費 | 1,013 | 42,852 | 12,024 | 55,889 | 932 | 37,835 | 12,317 | 51,086 | |
| 保険料 | 7,221 | 5,551 | 6,181 | 18,954 | 6,372 | 8,939 | 6,247 | 21,559 | |
| 賃借料 | 1,174 | 132,471 | 16,101 | 149,748 | 692 | 142,412 | 14,924 | 158,028 | |
| 委託作業費 | 110,065 | 677,944 | 47,735 | 835,745 | 95,534 | 644,733 | 41,294 | 781,563 | |
| 租税課金 | 2 | 81,015 | 194,582 | 61,822 | 337,420 | 71,246 | 201,151 | 55,238 | 327,636 |
| 事業税 | - | - | 178,581 | 178,581 | - | - | 187,849 | 187,849 | |
| 試験研究費 | - | 200 | 5,980 | 6,180 | - | 233 | 328 | 561 | |
| 教育費 | 199 | 3,621 | 6,339 | 10,160 | 228 | 4,385 | 5,054 | 9,667 | |
| 需要開発費 | - | 193,255 | - | 193,255 | - | 200,780 | - | 200,780 | |
| たな卸減耗費 | - | - | 157 | 157 | - | - | 36 | 36 | |
| 固定資産除却費 | 693 | 47,428 | 13 | 48,134 | 1,323 | 45,409 | 222 | 46,954 | |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 7,137 | - | 7,137 | - | 5,335 | - | 5,335 | |
| 雑費 | 1,604 | 23,168 | 41,954 | 66,726 | 1,522 | 23,352 | 54,686 | 79,560 | |
| 減価償却費 | 558,675 | 1,062,564 | 137,767 | 1,759,006 | 525,174 | 1,098,351 | 148,305 | 1,771,830 | |
| 合計 | 7,986,078 | 4,048,187 | 999,164 | 13,033,430 | 8,709,469 | 4,024,385 | 1,025,208 | 13,759,063 | |
(注) 1.原価計算の方法は、単純総合原価計算法によっております。
2.租税課金の内容は以下のとおりであります。
| 科目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 租税課金 固定資産税 | 191,398 | 178,965 |
| 道路占用料 | 123,805 | 131,947 |
| その他 | 22,217 | 16,723 |
| 合計 | 337,420 | 327,636 |