有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(附表)
【営業費明細表】
(注) 1.原価計算の方法は、単純総合原価計算法によっております。
2.租税課金の内容は以下のとおりであります。
【営業費明細表】
| 前事業年度 (自平成28年4月1日至平成29年3月31日) | 当事業年度 (自平成29年4月1日至平成30年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) |
| 原材料費 | 4,007,053 | - | - | 4,007,053 | 4,572,827 | - | - | 4,572,827 | |
| 原料費 | 4,005,344 | - | - | 4,005,344 | 4,571,093 | - | - | 4,571,093 | |
| 補助材料費 | 1,709 | - | - | 1,709 | 1,734 | - | - | 1,734 | |
| 労務費 | 236,756 | 1,163,805 | 505,949 | 1,906,511 | 231,532 | 1,113,606 | 483,746 | 1,828,885 | |
| 役員給与 | - | - | 99,312 | 99,312 | - | - | 101,592 | 101,592 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | - | 12,871 | 12,871 | - | - | 12,258 | 12,258 | |
| 給料 | 133,880 | 605,541 | 197,727 | 937,149 | 132,802 | 600,028 | 175,799 | 908,630 | |
| 雑給 | 6,252 | 111,377 | 8,916 | 126,546 | 6,528 | 81,525 | 7,041 | 95,095 | |
| 賞与手当 | 19,269 | 84,936 | 28,142 | 132,348 | 20,146 | 89,271 | 24,767 | 134,185 | |
| 賞与引当金繰入額 | 35,175 | 170,231 | 50,301 | 255,708 | 31,554 | 145,769 | 41,379 | 218,702 | |
| 法定福利費 | 32,419 | 147,592 | 53,507 | 233,519 | 29,953 | 144,848 | 52,090 | 226,892 | |
| 厚生福利費 | 1,508 | 9,127 | 6,359 | 16,995 | 1,455 | 8,851 | 5,791 | 16,098 | |
| 退職手当 | 4,746 | 19,006 | 6,294 | 30,047 | 4,632 | 20,009 | 6,076 | 30,718 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 3,504 | 15,991 | 7,437 | 26,933 | 4,459 | 23,303 | 36,431 | 64,194 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | - | 35,078 | 35,078 | - | - | 20,518 | 20,518 | |
| 経費 | 385,801 | 2,084,536 | 456,863 | 2,927,201 | 368,212 | 2,155,481 | 458,380 | 2,982,074 | |
| 修繕費 | 101,401 | 56,097 | 38,163 | 195,662 | 100,082 | 156,540 | 27,694 | 284,317 | |
| ガスホルダー修繕引当金繰入額 | 4,406 | 8,859 | - | 13,266 | 3,066 | 8,859 | - | 11,926 | |
| LNGアンローディングアーム修繕引当金繰入額 | 15,109 | - | - | 15,109 | 15,109 | - | - | 15,109 | |
| LPGタンク修繕引当金繰入額 | 6,316 | - | - | 6,316 | 12,099 | - | - | 12,099 | |
| 電力料 | 45,573 | 3,055 | 5,574 | 54,203 | 50,440 | 3,178 | 5,348 | 58,967 | |
| 水道料 | 2,717 | 278 | 1,473 | 4,469 | 2,700 | 279 | 1,015 | 3,995 | |
| 使用ガス費 | 5,318 | 797 | 2,589 | 8,705 | 6,394 | 802 | 2,013 | 9,210 | |
| 消耗品費 | 12,043 | 212,881 | 30,948 | 255,873 | 11,697 | 86,512 | 15,339 | 113,549 | |
| 運賃 | 169 | 1,562 | 1,077 | 2,809 | 176 | 1,699 | 1,294 | 3,171 | |
| 旅費交通費 | 1,942 | 21,014 | 22,052 | 45,009 | 1,533 | 23,894 | 21,498 | 46,926 | |
| 通信費 | 1,024 | 35,237 | 13,420 | 49,682 | 958 | 38,756 | 13,435 | 53,150 | |
| 保険料 | 8,029 | 4,148 | 6,167 | 18,344 | 8,032 | 4,589 | 4,998 | 17,619 | |
| 賃借料 | 650 | 147,015 | 15,584 | 163,251 | 672 | 133,611 | 15,374 | 149,658 | |
| 委託作業費 | 96,289 | 966,089 | 46,662 | 1,109,041 | 91,002 | 1,027,250 | 73,295 | 1,191,547 | |
| 租税課金 | 82,127 | 151,245 | 56,544 | 289,917 | 61,382 | 155,052 | 54,453 | 270,888 | |
| 事業税 | - | - | 154,581 | 154,581 | - | - | 160,554 | 160,554 | |
| 試験研究費 | - | 515 | - | 515 | - | 1,570 | - | 1,570 | |
| 教育費 | 227 | 4,776 | 8,536 | 13,540 | 290 | 3,799 | 5,990 | 10,080 | |
| 需要開発費 | - | 357,027 | - | 357,027 | - | 415,344 | - | 415,344 | |
| たな卸減耗費 | - | 63 | - | 63 | - | 2,124 | - | 2,124 | |
| 固定資産除却費 | 13 | 14,918 | - | 14,931 | 377 | 24,263 | 12,638 | 37,279 | |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,554 | - | 3,554 | - | 2,925 | - | 2,925 | |
| 雑費 | 2,438 | 95,397 | 53,486 | 151,322 | 2,192 | 64,427 | 43,434 | 110,054 | |
| 減価償却費 | 300,274 | 1,054,375 | 97,365 | 1,452,014 | 267,176 | 1,072,767 | 95,333 | 1,435,277 | |
| 合計 | 4,929,886 | 4,302,716 | 1,060,177 | 10,292,780 | 5,439,749 | 4,341,855 | 1,037,460 | 10,819,064 | |
(注) 1.原価計算の方法は、単純総合原価計算法によっております。
2.租税課金の内容は以下のとおりであります。
| 科目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 租税課金 固定資産税 | 169,662 | 175,136 |
| 道路占用料 | 80,330 | 80,719 |
| その他 | 39,925 | 15,032 |
| 合計 | 289,917 | 270,888 |